Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540105 | Prima medic,s.r.o Dubová 2024/12, Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.03.2015 | 13.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540118 | Kopaničáková Alena, MUDr. Mariánske nám. 22, Spišské Podhradie |
42085772 | Úhrada zdrav. úkonov | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.03.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540116 | Gasante,s.r.o, Mudr. Gabriela Hubačková Kováčska 3 |
36606464 | Úhrada zdrav. úkonov | 76,67 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540104 | Agrimonia, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.03.2015 | 13.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540120 | Geaped,s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdrav. úkonov | 27,88 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540921 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exekúcie | 44,69 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV Ex 414/2006 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540908 | Ondáš Ján JUDr. Mlynárska 16, 040 01 Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 49,24 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV 9Er/652/2010-10 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540907 | Ondáš Ján JUDr. Mlynárska 16, 040 01 Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 72,05 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV 2Er/234/2009-12 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540826 | Kešelák Michal JUDr. exek. úrad Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves |
36153460 | trovy exekúcie | 20,72 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV č. k. 0Er/4496/2000 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540423 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery Lexmark, Xerox, HP | 700,44 vrátane DPH |
zmluva č. 7/2014 | č. 1441540037/22.4.2015 | 29.04.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540056 | COMPEKO TREND Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery Lexmark, Xerox, Hp | 1259,40 vrátane DPH |
1441540007/30.01.2015 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540502 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery Lexmark | 272,04 vrátane DPH |
č. 1441540054 | 05.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540835 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 654,48 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540886 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 846,60 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540815 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery iné ako HP | 946,89 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540876 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 333,40 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540816 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 394,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540642 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery | 288,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2014 | obj. 1441540080 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 |
1441540600 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery | 1577,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2014 | obj. 1441540076 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 |
1441540893 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač PPP | 32,87 vrátane DPH |
obj. 1441540137 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540493 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač PPP | 29,27 vrátane DPH |
č. 1441540045 zo dňa 30.4.2015 | 02.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540001 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 12/2014 Krompachy | 1080,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.01.2015 | 13.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540836 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 11/15 Krompachy | 1500,95 vrátane DPH |
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540777 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 10/15 Krompachy | 1214,77 vrátane DPH |
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540706 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 09/15 | 594,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540656 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 08/15 | 500,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540609 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 07/15 | 512,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540540 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | teplo za 06/15 | 546,86 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540495 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/15 | 781,20 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540433 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 04/15 | 1063,74 vrátane DPH |
zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540048 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 01/15 KR | 1943,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540822 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | ťažné zariadenie Renault Thalia | 347,00 bez DPH |
obj. 1441540134/18.11.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540888 | RIVERA, s.r.o. Vajanského 26 Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves |
36607916 | tabuľa - označenie budovy | 10,20 vrátane DPH |
obj. 1441540143 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540722 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 9/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540671 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 8/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540620 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 7/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
1441540564 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 6/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540515 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 5/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540446 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 4/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540378 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 3/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 09.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 |