Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540139 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 02/15 GL+KR | 3579,85 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540569 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2015 GL+KR | 3836,50 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č. 24/78,79-PP-2004 | 10.07.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540631 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 07/2015 GL+KR | 4558,85 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | |
1441540681 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 08/2015 GL+KR | 3 470,50 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 18.09.2015 | 21.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540728 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 09/2015 GL+KR | 4154,55 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540805 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2015 GL+KR | 4328,00 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79-PP-2004 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540870 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/2015 GL+KR | 4985,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540090 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver. 01/15 GL+KR | 3615,75 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540450 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 04/15 GL+KR | 4169,40 vrátane DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540510 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 05/15 GL+KR | 4141,05 vrátane DPH |
úver poštovného-povolenie č. 24/78,79-PP-2004 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540392 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac marec 2015 | 4096,40 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540006 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver 12/2014 Gelnica, Krompachy | 3047,5 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 09.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540013 | BELS, spol.s r.o., Smižany Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | Pranie prádla | 16,36 vrátane DPH |
Celoročná objednávka | 14.01.2015 | 26.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540914 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 6,91 vrátane DPH |
obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540860 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 15,26 vrátane DPH |
obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540791 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | Pranie uterákov | 16,13 vrátane DPH |
obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540691 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | Pranie uterákov | 17,57 vrátane DPH |
obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540597 | EUROnline, s. r. o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 16,99 vrátane DPH |
č. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540538 | EUROnline, s. r. o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 21,60 vrátane DPH |
č. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 30.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540607 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Pravidelná prehliadka superB | 112,26 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540079 | 03.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 |
1441540896 | Jarkovský Ondrej J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves |
37177141 | predlžovačky, alk. batérie | 35,78 vrátane DPH |
obj. 1441540158 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540825 | LIVONEC, s.r.o Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 | prehliadka požiarných dverí a p | 442,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | obj. 1441540120 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540061 | Royal Business Corporation, s. r. o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože 01/2015 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540143 | Royal Business Corporation, s. r. o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | Prenájom rohože 02/15 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 12.03.2015 | 17.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540845 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | Prenájom rohože 11/2015 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540008 | Royal Business Corporation, s.r.o., Košice Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | Prenájom rohože 12/2014 | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540919 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohože 12/2015 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540377 | Royal Business Corporation, s. r. o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | Prenájom rohože 2-3/15 | 126 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540440 | Royal Business Corporation s. r. o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | Prenájom rohože 4/15 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 07.05.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540541 | eurobus, a. s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice |
36211079 | preprava zamestnancov | 187,98 vrátane DPH |
obj. 1441540057 z 8.6.2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540738 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01Žilina |
31611630 | preventívna prehliadka frank. str | 64,80 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540902 | SOLID CORP s.r.o. Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
36183300 | preventívne prehliadky chladiaci | 448,80 vrátane DPH |
Zmluva na posk. služby č. 16/2014 | obj. č. 1441540139 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 |
1441540576 | SOLID Corp, s. r. o. Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
36183300 | preventívne prehliadky chladiacich... | 376,80 vrátane DPH |
Zmluva na posk. služby č. 16/2014 | č. 1441540050 | 15.07.2015 | 20.07.2015 | 4.8.2015 |
1441540431 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20 |
43809626 | Prezutie, vyváženie pneumatik | 485,00 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | č. 1441540038/22.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540418 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Prezutie, vyváženie pneumatík | 50 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | 28.04.2015 | 29.04.2015 | 11.6.2015 | |
144154903 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 86,40 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540895 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 374,40 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540806 | LASER Servis, spol s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 450,00 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540758 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 552,84 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540717 | LASER Servis, spol s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 418,20 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 |