Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540080 | WEGA LH, s. r. o. Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | Servis doch. systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva č. SZ/01/10/2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540602 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zrážka, 30.6.-22.7.2015 | 362,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 92565395 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540547 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,-22.5.-29.6.2015 | 675,78 vrátane DPH |
zmluva č. 92565395 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540642 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery | 288,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2014 | obj. 1441540080 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 |
1441540600 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery | 1577,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2014 | obj. 1441540076 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 |
1441540423 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery Lexmark, Xerox, HP | 700,44 vrátane DPH |
zmluva č. 7/2014 | č. 1441540037/22.4.2015 | 29.04.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540844 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11. | 540,25 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540756 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015 | 485,54 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540701 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015 | 417,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540657 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015 | 597,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540899 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015 | 722,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540685 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV | 619,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540790 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5 | 301,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540865 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55 | 343,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540686 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčt. plynu 08/2015 GL | 250,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100012476 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540629 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčtovanie plynu 07/2015 GL | 250,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100012476 | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540507 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyúčt.plynu 05/15 GL | 711,54 vrátane DPH |
zmluva č. 5100012476 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540460 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyúčt.plynu 04/15 GL | 2187,30 bez DPH |
zmluva č. 5100012476 | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540390 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčt. plynu 03/15 GL | 1331,24 bez DPH |
Zmluva č. 5100012476 | 13.04.2015 | 23.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540415 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20 |
43809626 | Výmena ložiska Super B | 96,40 bez DPH |
zmluva č. 22/2014 | 1441540036/17.4.2015 | 23.04.2015 | 28.04.2015 | 3.7.2015 |
1441540058 | QBE Insurance Štúrova 27, Košice |
36855472 | Úrazové pois. pober. pohľ. | 119,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 2-370-205244 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
144150001 | QBE Insurance Štúrova 27, Košice |
36855472 | Úrazové poistenie pober. pohľ. | 125 vrátane DPH |
Zmluva č. 2-370-205244 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540417 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarni | 132,00 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.17 | č. 1441540029 | 24.04.2015 | 15.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540911 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 153,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540161 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 |
1441540817 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540131 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540824 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 86,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540117 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540804 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 146,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540116 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540803 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540124 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540759 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 79,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540106 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 |
1441540713 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540098 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 |
1441540714 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 54 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540099 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 |
1441540503 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 36,00 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | 1441540046 | 05.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 |
1441540504 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 86,40 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | 1441540053 | 05.06.2015 | 26.06.2015 | 6.7.2015 |
1441540437 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní CANON 4120 | 115,20 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | č. 1441540030 | 06.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540425 | Compeko Trend, s. r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarní | 198,00 vrátane DPH |
zmluva č. 12/2014 z 15.12.14 | č. 1441540035 | 30.04.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540783 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 10/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540726 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 9/15 Hovory | 105,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540710 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 09/2015 Hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540669 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 8/15 Hovory | 109,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 14.09.2015 | 16.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540662 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 08/2015 Hovor | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 |