Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540668 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 334,20 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | Obj. 1441540092 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540598 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 244,80 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | obj. 1441540078 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 |
1441540622 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 328,20 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540534 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | renovácia tonerov | 385,80 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 26.06.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540486 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | renovácia tonerov | 484,20 vrátane DPH |
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 29.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540420 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Renovácia tonerov | 371,28 vrátane DPH |
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 28.04.2015 | 15.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540261 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 490,80 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 30.03.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540152 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 140,40 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 19.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540099 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 144 vrátane DPH |
1441540013/23.2.2015 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540054 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 931,20 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 05.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540021 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 341,88 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 19.01.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540882 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | reproduktory genius | 13,80 vrátane DPH |
obj. 1441540148 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540884 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce |
47251026 | revízia bleskozvodu Odb. 53, SN | 141,63 bez DPH |
obj. 1441540107 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540093 | Schindler výťahy a e Široká 4528, Poprad |
31402828 | Revízia+kniha | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 19.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540753 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
34576797 | Revízie elekt. spotrebičov a pren. | 690,82 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 |
1441540818 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
34576797 | revízie elekt. spotrebičov a preno | 997,26 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540880 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
34576797 | revízie elekt. spotrebičov Odb. 5 | 1299,27 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1441540861 | Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar. Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
34576797 | revízie elektr. spotrebičov Odb. 5 | 936,30 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 19/2014 | obj. 1441540084 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 |
1441540752 | TEKELY Ján Hlavná 209, 053 15 Hrabušice |
35316951 | Revízie plyn. zariadenia SNV, GL | 1111 bez DPH |
Zmluva o poskyt. služieb 9/2014 | obj. 1441540114 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 |
1441540774 | Hovanec Emil Odorín 61, 053 22 Odorín |
10760440 | Revízie tlakových nádob v objekt | 816 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 8/2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540858 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Švábovce 515, 059 12 Švábovce |
41010779 | ročné prehliadky plyn. spotrebičov | 460,00 bez DPH |
objednávka č. 1441540113 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540894 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky faranko | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540704 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 31,92 vrátane DPH |
obj. 1441540097 zo dňa 22.9.2015 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540080 | WEGA LH, s. r. o. Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | Servis doch. systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva č. SZ/01/10/2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540549 | BOP-Slovakia, s. r. o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves |
36591441 | servis garážovej brány | 778,81 vrátane DPH |
1441540018 | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540755 | BOP-Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves |
36591441 | Servis garážovej brány - výmena | 397,08 vrátane DPH |
obj. 1441540112 zo dňa 15. 10. 2015 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540045 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 01/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540419 | OTIS Výťahy, s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 4/2015 | 18,71 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 28.04.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540419 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 4/2015 | 93,54 bez DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540604 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
Servis výťahov 7/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 | ||
1441540772 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov od 10-12/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540703 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24, 056 01 Gelnica |
46491066 | Servisná prehliadka vozidla Octavia | 180,75 bez DPH |
Servisná zmluva č. 21/2014 | obj. 1441540096/14.9.15 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540114 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.03.2015 | 17.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540444 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 04/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/15 Hovory+l | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540557 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 06/15 Hovory+l | 169,51 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540613 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 07/15 Hovory+I | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540662 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 08/2015 Hovor | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 |