Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540017 | JODAN, s.r.o., Spišský Hrhov Grófska 316/28 |
47542683 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
22.12.2014 | 28.01.2015 | 30.1.2015 | ||
1441540001 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 12/2014 Krompachy | 1080,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.01.2015 | 13.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540038 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, Spišská Nová Ves |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
05.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540007 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny | 25,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 05.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540036 | NZZ - MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
07.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540018 | BONAMED, s.r.o., SNV Jánskeho 18/3325, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
07.01.2015 | 20.01.2015 | 30.1.2015 | ||
1441540019 | BONAMED, s.r.o., SNV Jánskeho 18/3325, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
07.01.2015 | 20.01.2015 | 30.1.2015 | ||
1441540034 | MUDr. Marián DZURÍK Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
08.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540006 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver 12/2014 Gelnica, Krompachy | 3047,5 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 09.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540002 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV | 1689,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540004 | KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Paušál výťahu za 12/2014 Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540037 | MUDr. Slávka Tomašková Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
12.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
144150005 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 12/14 | 201,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 12.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540008 | Royal Business Corporation, s.r.o., Košice Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | Prenájom rohože 12/2014 | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540020 | MUDr. Nagy Jozef Limbová 34, SNV |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,7 bez DPH |
13.01.2015 | 20.01.2015 | 30.1.2015 | ||
1441540015 | Slovanet, a.s., Bratislava 2 Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet internet 12/2014 | 612,2 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | 13.01.2015 | 26.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540014 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu 12/2014 Gelnica | 1567,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100012476/OM4101458422 | 13.01.2015 | 23.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540016 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom za 12/2014 - hovory | 103,34 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 13.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540012 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica | 198 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 13.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540035 | MUDr. Tóth Gabriel Fraňa Kráľa 2, Spišská Nová Ves |
35521325 | Úhrada zdravotných výkonov | 243,95 bez DPH |
14.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540013 | BELS, spol.s r.o., Smižany Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | Pranie prádla | 16,36 vrátane DPH |
Celoročná objednávka | 14.01.2015 | 26.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540039 | HOMED s. r. o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 bez DPH |
15.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540010 | DS mont, a.s., Žilina Bratislavská 41, Žilina |
31604323 | Oprava kruhových automatických dverí | 1015,08 vrátane DPH |
20140263 | 15.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540011 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540021 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 341,88 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 19.01.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540040 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
21.01.2015 | 29.01.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540024 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55 01/15 | 1157 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540025 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn SNV O53 01/15 | 1042 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
144150023 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Odsun finančných transakcií | 42 vrátane DPH |
1441540001 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540029 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G | 221,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540031 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 144,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540030 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN | 166,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540028 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.10/14-01/15K | 162,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 4.3.2015 | |
1441540033 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. -01/15 G | 295,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 27.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540043 | Správa domov Gelnica, s. r. o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne za 1/15 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 30.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540045 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 01/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540044 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540047 | SOLID CORP, s. r. o. Duklianska 38/14, Spišská Nová Ves |
36183300 | Oprava klimatizácie GL | 117,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2014 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540048 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 01/15 KR | 1943,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540046 | DATAS s. r. o. Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kopírovacieho stroja | 349,70 vrátane DPH |
1441540004 | 03.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 |