Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381540094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, B. Bystrica |
36631124 | Kreditácia frankovacieho stroja | 9050 bez DPH |
licencia81021 | 17.03.2015 | 04.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 9000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 27.10.2015 | 12.10.2015 | 4.11.2015 | |
1381540245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,B. Bystrica |
36631124 | Kreditácia frankovacieho stroja - DD | 9000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 06.08.2015 | 30.07.2015 | 20.8.2015 | |
1381540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
30794536 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 9000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 08.06.2015 | 14.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540232 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 8534,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6801/2015 | 25/2015 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 5.8.2015 |
1381540325 | GGFS, s. r.o Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 8022,63 vrátane DPH |
RD č. 6801/2015v znení dodatkov | 45/2015 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 22.10.2015 |
1381540181 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 8018,03 vrátane DPH |
21/2015 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 15.6.2015 | |
1381540421 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 8000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2015 | 31.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
1381540255 | GGFS, s. r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7874,63 bez DPH |
rámc.doh. 6801/2015 | 29/2015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 |
1381540079 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 7856,44 vrátane DPH |
1/OF/2015 v znení dodatkov | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540026 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 7694,85 vrátane DPH |
2/2015 z 20.1.2015 | 26.01.2015 | 29.01.2015 | 18.2.2015 | |
1381540407 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7639,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6801/2015 | 59/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 |
1381540047 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 7375,51 vrátane DPH |
3/2015 | 05.02.2015 | 13.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540289 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7324,35 vrátane DPH |
Rámc.doh. č. 6801/2015 | 35/2015 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 29.9.2015 |
1381540373 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7311,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 51/2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 3.12.2015 |
1381540422 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č, B.Bystrica |
36631124 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 7300 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
1381540108 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 7186,98 vrátane DPH |
1/OF/2015 a dodatok č. 1 | 8/2015 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 |
1381540146 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 7036,94 vrátane DPH |
1/OF/2015 z 19.1.2015 | 11/2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 12.6.2015 |
1381540294 | Pergamon, spol s r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | Tonery | 5222,95 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 1.10.2015 | |
1381540295 | Pergamon, spol s r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | Tonery | 4106,16 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 1.10.2015 | |
1381540408 | PERGAMON, spol s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 2844,88 vrátane DPH |
RD 14309/2011-IV/5 | 61/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 |
1381540412 | SWAN plus, a. .s Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN - VAN,LAN 12/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540400 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN - VAN,LAN 11/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540363 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN - VAN, LAN | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540320 | SWAN, a.s. Borská 6, jBratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN - VAN, LAN - 9/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 22.10.2015 | |
1381540281 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratisĺava |
35680202 | Tel. platby SWAN-VAN,LAN - 8/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 29.9.2015 | |
1381540250 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN-VAN,LAN-7/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540218 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 13.7.2015 | |
1381540193 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN- VAN, LAN - 5/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 | |
1381540154 | SWAN a.s. Botrská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby - SWAN /DSL zálož. linky / 4/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540112 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN-VAN,LAN - 3/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znaní dodatkov | 08.04.2015 | 15.04.2014 | 5.5.2015 | |
1381540086 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby SWAN-VAN,LAN | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540059 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platy SWAN - VAN, LAN - 1/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540297 | Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | Hygienický materiál | 2714,26 vrátane DPH |
6/2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 12.10.2015 | |
1381540330 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 2599,20 vrátane DPH |
RD 14309/2011-IV/5 | 40/2015 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 |
1381540109 | Revmont, s.r.o. Levočská 1484/52, St.Ľubovňa |
31682111 | Odborná prehliadka elektrických zariadení | 1980 vrátane DPH |
121/2014 | 07.04.2015 | 20.04.2015 | 5.5.2015 | |
1381540265 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | Poistenie majektu | 1979,44 bez DPH |
268/2011 | 24.08.2015 | 27.08.2015 | 11.9.2015 | |
1381540406 | Jozef Benko-Group 17.novembra 14,Stará Ľubovňa |
34308679 | Upratovacie práce 12/2015 | 1740 vrátane DPH |
ev. č. 19/2014 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540391 | Jozef Benko- Group 17.novembra 14,Stará Ľubovňa |
34308679 | Upratovacie prác e 11/2015 | 1740 vrátane DPH |
19/2014 | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540354 | Jozef Benko- Group 17. novembra 14,St. Ľubovňa |
34308679 | Upratovacie práce za 10/2015 | 1740 vrátane DPH |
19/2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 3.12.2015 |