Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381540081 | Magna Energia, a.s. Nitrianka 7555/18 |
35743565 | Elektrická energia | 548,14 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540060 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Spotreba el. energie | 1265,57 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 11.02.2015 | 13.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 2/2015 | 548,14 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540045 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Peišťany |
35743565 | Splátka el. energie 2/2015 | 387,43 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 385,03 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 18.2.2015 | |
1381540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 545,93 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 18.2.2015 | |
1381540013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 648,63 vrátane DPH |
ev. č. 17/2014 | 12.01.2015 | 16.01.2015 | 18.2.2015 | |
1381540034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 545,93 vrátane DPH |
ev. č. 17 | 21.01.2015 | 05.02.2015 | 18.2.2015 | |
1381540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 385,03 vrátane DPH |
ev. č. 17 | 21.01.2015 | 05.02.2015 | 18.2.2015 | |
1381540198 | Karol Kmeč Kominárstvo N. Ľubovňa 27 |
14312395 | Revízia komínových telies | 26,91 bez DPH |
ev. č. 165/2007 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 | |
1381540385 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu za 12/2015 | 593,78 vrátane DPH |
ev. č. 160/2015 | 02.12.2015 | 07.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 10/2015 | 604,92 vrátane DPH |
ev. č. 160/00S/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 22.10.2015 | |
1381540299 | ALD MOBIL Ľubomír Dlugolínsky Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Servisná prehliadka SL 284 AI | 76,91 vrátane DPH |
ev. č. 12/2014 z 7.5.2014 | obj. č. 43/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 22.10.2015 |
1381540332 | ALD MOBIL Ľ.Dlugolinský Levočská 33, Stará Ľubovňa |
10769625 | Servis auta SL 442 AO | 222,53 vrátane DPH |
ev. č. 12/2014 | 49/2015 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 4.11.2015 |
1381540182 | ALD MOBIL Ľ. Dlugolinský Levočská 33, St. Ľubovňa |
10769625 | Oprava auta SL 606 AS | 636,80 vrátane DPH |
ev. č. 12/2014 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 15.6.2015 | |
1381540267 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 9/2015 | 604,92 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 29.9.2015 | |
1381540154 | SWAN a.s. Botrská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby - SWAN /DSL zálož. linky / 4/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
ev. č. 191/2008 v znení dodatkov | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540138 | Slov. plyn.priemysel Ml&nské nivy 44,Bratislava |
35815256 | Splátka plynu 5/2015 | 1536 vrátane DPH |
ev. č 217 v znení dodatkov | 06.05.2015 | 12.05.2015 | 12.6.2015 | |
1381540147 | Podtatr. vod. spoločnosť Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné a stočné | 0,00 bez DPH |
čv. č. 20 | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 12.6.2015 | |
1381540275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 106,90 vrátane DPH |
č.50,53,54,105,143,220,230,258,10/14,11/14 | 08.09.2015 | 14.09.2015 | 29.9.2015 | |
1381540076 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 101,79 vrátane DPH |
č. 67,88,162,169,172,185,186,188,201,214,225,276,228,229,7/14,8/14,9/14 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540240 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel. hovory 8/2015 | 107,93 vrátane DPH |
č. 50,53,54,105,143,220,230,258,10/14,11/14 | 05.08.2015 | 11.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540174 | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Splátka plynu za 6/2015 | 1536 vrátane DPH |
č. 217/2009, 252/2010 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 15.6.2015 | |
1381540243 | Podtatranská vodárenská spoločnosť Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné a stočné | 0,00 bez DPH |
č. 20 | 06.08.2015 | 11.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540373 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7311,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 51/2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 3.12.2015 |
1381540121 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 624,61 vrátane DPH |
67,88,162,169,172,185,186,188,201,214,225,276,228,229,7/14,8/14,9/14 | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 5.5.2015 | |
1381540241 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 371,15 vrátane DPH |
67,88,162,169,172,185,186,188,201,214,225,228,276,7/14,8/14,9/14 | 06.08.2015 | 11.08.2015 | 20.8.2015 | |
1381540116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 3/2015 | 109,01 vrátane DPH |
50,53,54,105,143,220,230,258,10/14,11/14, | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 5.5.2015 | |
1381540078 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 113,10 vrátane DPH |
50,53,54,105,143,220,230,258,10/14,11/14, | 06.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540339 | Ing. Lemesanyi Ladislav Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava kopírovacích strojov | 159,08 vrátane DPH |
3/2014,4/2014 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 4.11.2015 | |
1381540173 | Ing. Lemesanyi Ladislav Bauerová 30, Košice |
40408507 | Oprava kopírovacích strojov | 316,44 vrátane DPH |
3/2014, 4/2014 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 15.6.2015 | |
1381540099 | Ing.Lemesanyi Ladislav Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava kopírovacích strojov | 143,22 vrátane DPH |
3/2014, 4/2014 | 30.03.2015 | 07.04.2015 | 8.4.2015 | |
1381540098 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1257,42 vrátane DPH |
283/2012 dohoda o pristúpení | 30.03.2015 | 07.04.2015 | 8.4.2015 | |
1381540201 | XEPAP, spol s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 632,23 vrátane DPH |
283/2012 | 22/2015 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 |
1381540265 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | Poistenie majektu | 1979,44 bez DPH |
268/2011 | 24.08.2015 | 27.08.2015 | 11.9.2015 | |
1381540290 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
20396/11-IV/5 | 242/2015 ústredie | 16.09.2015 | 24.09.2015 | 1.10.2015 |
1381540404 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, B. Bystrica |
17986117 | Kalendáre a diáre | 310,79 vrátane DPH |
201533827-Z | centrálna obj. cez Ústredie | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 |
1381540355 | Podtatr. vod. spoločnosť Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné a stočné | 150 vrátane DPH |
20 z 19.1.2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540391 | Jozef Benko- Group 17.novembra 14,Stará Ľubovňa |
34308679 | Upratovacie prác e 11/2015 | 1740 vrátane DPH |
19/2014 | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540354 | Jozef Benko- Group 17. novembra 14,St. Ľubovňa |
34308679 | Upratovacie práce za 10/2015 | 1740 vrátane DPH |
19/2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 3.12.2015 |