Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381540344 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
RD/20396/11-IV/5 | 242/2015 ústredie | 02.11.2015 | 23.11.2015 | 3.12.2015 |
1381540325 | GGFS, s. r.o Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 8022,63 vrátane DPH |
RD č. 6801/2015v znení dodatkov | 45/2015 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 22.10.2015 |
1381540226 | XEPAP,spol s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 860,99 vrátane DPH |
RD 20396/II-IV/5 | 24/2015 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 14.7.2015 |
1381540338 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1071,98 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 242/2015-ústredie | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 4.11.2015 |
1381540295 | Pergamon, spol s r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | Tonery | 4106,16 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 1.10.2015 | |
1381540294 | Pergamon, spol s r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | Tonery | 5222,95 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 1.10.2015 | |
1381540293 | Pergamon, spol s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 1159,43 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 24.09.2015 | 30.09.2015 | 1.10.2015 | |
1381540341 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Všeobecný materiál | 791,65 vrátane DPH |
RD 16658/12-M | 39/2015 | 30.10.2015 | 04.11.2015 | 4.11.2015 |
1381540408 | PERGAMON, spol s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 2844,88 vrátane DPH |
RD 14309/2011-IV/5 | 61/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 |
1381540330 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 2599,20 vrátane DPH |
RD 14309/2011-IV/5 | 40/2015 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 |
1381540407 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7639,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6801/2015 | 59/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 |
1381540232 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 8534,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6801/2015 | 25/2015 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 5.8.2015 |
1381540289 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7324,35 vrátane DPH |
Rámc.doh. č. 6801/2015 | 35/2015 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 29.9.2015 |
1381540255 | GGFS, s. r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7874,63 bez DPH |
rámc.doh. 6801/2015 | 29/2015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 20.8.2015 |
1381540134 | Katollícka univerzita Hrabovská cesta 5512/1A,Ružomberok |
37801279 | DD za konferenciu Osobnosť manažéra v podnikateľských aj nepodnikateľských subjektoch | 15 vrátane DPH |
prihláška na školenie | 30.04.2015 | 23.04.2015 | 5.5.2015 | |
1381540131 | Poradca podnikateľa s r.o.Martina Rázusa 23 A Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | DD za školenie Aktuality v ochrane osobných údajov | 198 bez DPH |
prihláška na školenie | 27.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
1381540382 | PROEKO, s.r.o. Strmy vršok 18,Bratislava |
35900831 | DD za vzdelávanie | 138 vrátane DPH |
pozvánka na školenie | 26.11.2015 | 07.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540185 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | DD za seminár IMA + DIM | 120 vrátane DPH |
pozvánka na školenie | 09.06.2015 | 06.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540168 | SOFTIP, a. s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | DD za školenie - saldokonto | 60 vrátane DPH |
pozvánka na školenie | 25.05.2015 | 06.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540326 | Obec Mníšek nad Popradom Mníšek nad Popradom 126 |
00330060 | Prenájom nebytových priestorov | 1 bez DPH |
náj. zmluva z 27.5.2010 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 22.10.2015 | |
1381540094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta, B. Bystrica |
36631124 | Kreditácia frankovacieho stroja | 9050 bez DPH |
licencia81021 | 17.03.2015 | 04.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540418 | Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | DD - kreditácia frankovacieho stroja | 1000 bez DPH |
licencia č. 81021 z 12.12.12 | 29.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540422 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č, B.Bystrica |
36631124 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 7300 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2015 | 31.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
1381540421 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 8000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2015 | 31.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
1381540336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 9000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 27.10.2015 | 12.10.2015 | 4.11.2015 | |
1381540300 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Údržba frankovacieho stroja | 438 vrátane DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 22.10.2015 | |
1381540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
30794536 | DD za kreditáciu frankovacieho stroja | 9000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 08.06.2015 | 14.05.2015 | 15.6.2015 | |
1381540393 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,B.Bystrica |
36631124 | Poštovné - poukaz U | 2,25 bez DPH |
licencia 81021 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
1381540357 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňažného poukazu U | 2,55 bez DPH |
licencia 81021 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540091 | Slovenská pošta Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Služby s DPH | 0,00 bez DPH |
licencia 81021 | 12.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
1381540063 | EVROFIN Int.spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok | 144 vrátane DPH |
licencia 81021 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,B. Bystrica |
36631124 | Kreditácia frankovacieho stroja - DD | 9000 bez DPH |
licencia 81021 z 12.12.2012 | 06.08.2015 | 30.07.2015 | 20.8.2015 | |
1381540043 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 358,70 vrátane DPH |
ev.č.67,88,162,169,172,185,186,188,201,214,225,228 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1381540271 | Podtatranská vod. spoločnosť Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné a stočné | 144,88 vrátane DPH |
ev.č .20 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 29.9.2015 | |
1381540212 | Podtatranská vod. spoločnosť Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné a stočné | 87,42 vrátane DPH |
ev.č . 20 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
1381540358 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 107,12 vrátane DPH |
ev. č.50,53,54,105,143,220,230,258,10/2014,11/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 297,48 vrátane DPH |
ev. č.17/2014 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 14.7.2015 | |
1381540364 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby-SWAN DSL zálož.linky | 531,26 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 3.12.2015 | |
1381540194 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby - SWAN (DSL zálož. linky) 5/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 | |
1381540155 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. platby - SWAN 4/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.6.2015 |