Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440397 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,348 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440396 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440386 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440385 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
39140384 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440383 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Komunikačná ifraštruktúra | 246,10 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 24.2.2015 | |
391440377 | BAVL TRADE - nábytok Hlinky 281/21, 09101 Stropkov |
17139007 | Kancelárske kreslá | 790,00 vrátane DPH |
124/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440409 | BAVL TRADE - nábytok Hlinky 281/21, 09101 Stropkov |
17139007 | Kancelárske klreslá | 395,00 vrátane DPH |
143/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540164 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 8002,64 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 28/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 9.7.2015 |
1391540100 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7540,95 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 14/2015 | 01.04.2015 | 20.04.2015 | 24.4.2015 |
1391540068 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7233,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmulva č. 1/OF/2015 | 10/2015 | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 10.4.2015 |
1391540033 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7464,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 3/2015 | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 |
1391540026 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7848,74 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 2/2015 | 23.01.2015 | 26.01.2015 | 11.2.2015 |
391440399 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2692,00 vrátane DPH |
Vyučtovanie nespotrebovaných kupónov | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 5.1.2015 | |
1391540134 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7156,21 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 05.05.2015 | 22.05.2015 | 11.6.2015 | |
391440403 | Nábytok R studio, s.r.o. Kpt. Jaroša 12914/347, 92701 Šaľa |
36283371 | Interiérove vybavenie | 1111,32 vrátane DPH |
120/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540005 | Ecopress, a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava |
31333524 | Hospodárske noviny | 197,50 vrátane DPH |
154/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540198 | Holub Ján, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
30301301 | Emisná kontrola na SMV | 20,00 bez DPH |
32/2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 29.7.2015 | |
391440402 | Holub Ján, Ing. Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
30301301 | Emisná kontrola | 22,00 vrátane DPH |
122/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 5.1.2015 | |
1391540252 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukažky | 79,70 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 18.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540224 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukažky | 7813,91 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 41/2015 | 21.07.2015 | 28.07.2015 | 25.8.2015 |
1391540242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 7605,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540345 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronická stravovacie poukažky | 6986,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 09.11.2015 | 26.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540386 | Leško František, Ing. Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
17217768 | Elektroinštalačné práce | 294,58 vrátane DPH |
73/2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540323 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody vyúčtovanie | 303,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
391440408 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka vody uhradená preddávkovo | 1539,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540403 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 180,377 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540253 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 268,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.08.2015 | 31.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540227 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 339,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 27.07.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540196 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 297,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 9.7.2015 | |
1391540189 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 253,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540161 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 389,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 28.05.2015 | 08.06.2015 | 26.6.2015 | |
1391540129 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 376,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540091 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 234,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540054 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 277,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540027 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
1391540025 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 458,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 23.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
391440393 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 226,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540231 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Koice |
35815256 | Dodávka plynu - vyúčtovacia fa. | 939,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 05.08.2015 | 06.08.2015 | 25.8.2015 |