Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540104 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540103 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 24.4.2015 | |
1391540077 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 139,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540076 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540075 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 10.4.2015 | |
1391540049 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 162,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540036 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540035 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540020 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1230,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540019 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 419,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 931,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19.01.2015 | 24.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540011 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 1640,11 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 15.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540003 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1230,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 12.01.2015 | 13.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540002 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 419,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 12.01.2015 | 13.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540258 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elekrtiny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540186 | Eprim, s.r.o. Dlhá 525/31, 08901 Svidník |
44807902 | Dodávka a montáž zábradlia na schodisko | 657,00 vrátane DPH |
29/2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540096 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
Dodávka vody | 114,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 25.03.2015 | 27.03.2015 | 14.4.2015 | ||
1391540097 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
25697270 | Dobropis k faktúre č. 2275924894 | 490,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 27.03.2015 | 24.03.2015 | 14.4.2015 | |
1391540353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava DEKSV za mesiac október 2015 | 29,78 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.11.2015 | 13.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391501214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Dobitie kreditu frankovací stroj - preddavok | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 21.04.2015 | 22.04.2015 | 5.5.2015 | ||
1391540139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie kreditu - preddavok frankovací stroj | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 06.05.2015 | 04.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie kreditu - frankovcí výplatný stroj zaplatené preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 07.07.2015 | 29.06.2015 | 29.7.2015 | |
1391540280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 16.09.2015 | 07.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391504022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Dobitie frankovacieho stroja | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1391540352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dbropis - služba s DPH cez DEKVS | 2,50 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 18.11.2015 | 12.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391501256 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 3645,58 vrátane DPH |
Rzhodnutie č. 155/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391501271 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 181,80 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510115423 | 05.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391501271 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 20.05.2015 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510115423 | 05.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391540334 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Čistiace a upratovacie služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540347 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391540157 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.05.2015 | 29.05.2015 | 11.6.2015 | |
13915840130 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540031 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 24.2.2015 | |
391440373 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391501620 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | Cestovné poistenie na zahraničnú PC | 4,64 vrátane DPH |
27.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | ||
1391501036 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
Cestovné poistenie | 6,80 vrátane DPH |
10.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |||
1391503923 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,08 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 30.12.2015 | ||
1391503724 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 55,95 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 13.11.2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 | ||
1391503182 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,34 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 4.11.2015 |