Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540024 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - dobropis | -352,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540023 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - dobropis | -22,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540022 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - dobropis | -44,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540021 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - dobropis | -1230,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540020 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1230,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540019 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 419,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540018 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava |
36785512 | Pripojanie prostrednícstvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2027015 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540017 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 56,02 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.01.2015 | 26.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44, 82511 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 2651,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540015 | Slovenská pošta, a.s. Patrizánska cesta 9, 97599 B. BYstrica |
36631124 | Poštové služby | 20,74 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 20.01.2015 | 20.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 931,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19.01.2015 | 24.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540011 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 1640,11 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 15.01.2015 | 27.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 989,95 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 09.01.2015 | 22.01.2015 | 10.2.2015 | |
1391540009 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Udržba budovy | 438,31 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 09.01.2015 | 15.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.01.2015 | 26.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540007 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 115,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.01.2015 | 20.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540006 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.01.2015 | 20.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540004 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHN | 603,01 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540003 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1230,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 12.01.2015 | 13.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540002 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 419,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 12.01.2015 | 13.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540001 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čestenie rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 05.01.2015 | 13.01.2015 | 9.2.2015 | |
391445083 | PROEKO, s.r.o Strmy vŕšok 18, 84106 Bratislava |
Seminár "Zmeny v zákone o správe majetku štátu" | 128,00 vrátane DPH |
10.12.2014 | 10.12.2014 | 9.1.2015 | |||
391440410 | EVER VT, s.r.o Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440408 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka vody uhradená preddávkovo | 1539,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440401 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440398 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440397 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,348 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440396 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440395 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná unfraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440393 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 226,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440386 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440385 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
39140384 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440383 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440382 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 99,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440380 | Muškovič Svätoslav, JUDr. Kúpeľná 3, 0801 Prešov |
37787691 | Odmena súdneho exekútora | 126,36 vrátane DPH |
v súlade s uznesením | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440378 | EVER VT, s.r.o Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440373 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 9.1.2015 | |
391440372 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 |