Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540300 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 869,07 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.10.2015 | 14.10.2014 | 27.10.2015 | |
1391540299 | Maxcor, s.r.o. Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník |
36493961 | Zdravotné výkony | 6,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1391540298 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
1391540294 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
1391540293 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
1391540292 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
1391540291 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 26.10.2015 | |
1391502761 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,85 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | ||
1391502639 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 02.09.2015 | 08.09.2015 | 8.10.2015 | ||
1391540289 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov | 271,49 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540288 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie dodávka vody | 182,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540287 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie spotreba vody | 262,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540285 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 23.09.2015 | 28.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540284 | Poliklinika Giraltovce ILE Kukorelliho 334/16 |
36452998 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540283 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 194,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.09.2015 | 24.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540282 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac august 2015 | 662,05 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540281 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac August 2015 | 21,14 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 16.09.2015 | 14.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 16.09.2015 | 07.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540279 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 76,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 7240,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540276 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4, A3 | 2736,96 vrátane DPH |
Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5 | 11.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540275 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2015 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540267 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 09.09.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540265 | Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Utierky sklad. šedé | 686,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 08.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540274 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540273 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 134,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540272 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540271 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540270 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540269 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540268 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 5,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.09.2015 | 24.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540264 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540263 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava štartéra na SMV | 179,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540262 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky | 135,80 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540261 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 297,49 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540260 | Leid.x, s.r.o. Mlynská 706/18, 09101 Stropkov |
36498386 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540259 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540258 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elekrtiny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 |