Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540281 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac August 2015 | 21,14 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 16.09.2015 | 14.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 16.09.2015 | 07.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540279 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 76,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540278 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 7240,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540276 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4, A3 | 2736,96 vrátane DPH |
Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5 | 11.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540275 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2015 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540267 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 09.09.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540265 | Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava |
33768897 | Utierky sklad. šedé | 686,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152 | 08.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
1391540274 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540273 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 134,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540272 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540271 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540270 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540269 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540268 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 5,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.09.2015 | 24.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540264 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540263 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava štartéra na SMV | 179,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540262 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky | 135,80 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540261 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 297,49 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540260 | Leid.x, s.r.o. Mlynská 706/18, 09101 Stropkov |
36498386 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540259 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540258 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elekrtiny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540257 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540256 | VIVE VALEWQUE, s.r.o. Hlavná 31,09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 02.09.2015 | 14.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540255 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Alikvotná časť dane z nehnuteľnosti od 1.1.2015 do 24.12.2015 | 62,25 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 27.08.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540254 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 390,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 26.08.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540253 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 268,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.08.2015 | 31.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540252 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukažky | 79,70 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 18.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540251 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540250 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 147,47 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540249 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac júl 2015 | 23,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 14.08.2015 | 13.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540246 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac júl 2015 | 967,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540243 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 15,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 7605,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 127,58 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540240 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540239 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 |