Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540250 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 147,47 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540112 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 149,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540209 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 150,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
1391540060 | MP AUTO Pollág Miroslav J.Curie 731/17, 058 01 Poprad |
30323711 | Odťahová služba | 152,00 vrátane DPH |
7/2015 | 12.02.2015 | 26.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540155 | MARMA Maliňák Marián Štaškovce 37, 09023 Havaj |
34825177 | Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola | 155,99 vrátane DPH |
21/2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540308 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 158,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.10.2015 | 22.10.2015 | 4.11.2015 | |
1391540381 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 161,17 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 79/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 |
1391540049 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 162,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540236 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 164,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
391440388 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka po 15000 km | 164,10 vrátane DPH |
116/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540315 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 4.11.2015 | |
1391540207 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 29.7.2015 | |
1391540142 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391540034 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1391540385 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka služobného motorového vozidla | 174,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540263 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava štartéra na SMV | 179,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 07.09.2015 | 17.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540403 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 180,377 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540318 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 22.10.2015 | 27.10.2015 | 4.11.2015 | |
1391501271 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 181,80 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510115423 | 05.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391540288 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie dodávka vody | 182,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540360 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy pracovisko Medzilaborce | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1391540285 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 23.09.2015 | 28.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540251 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540354 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie dodávky vody | 188,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015 | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540402 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Zabezpečenie prevádzky a údržby budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
1391540217 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 7.8.2015 | |
391440401 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 189,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540393 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 192,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | |
1391540283 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 194,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.09.2015 | 24.09.2015 | 8.10.2015 | |
1391540173 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 9.7.2015 | |
1391540340 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 197,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
1391540005 | Ecopress, a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava |
31333524 | Hospodárske noviny | 197,50 vrátane DPH |
154/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 9.2.2015 | |
1391540356 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
00331007 | Prenájom spoločenskej sály | 199,00 vrátane DPH |
60/2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 9.12.2015 | |
1391540059 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 205,15 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.02.2015 | 24.02.2015 | 11.3.2015 | |
1391540151 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba a budovy | 213,24 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540111 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 217,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540322 | Vaňo Stanislav G. Svobodu 22, 08301 Sabinov |
40290221 | Odborné prehliadky tlakových nádob | 218,00 vrátane DPH |
139/2014 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 23.11.2015 | |
1391501272 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Miestny poplatok za komunálne odpady za I.a II. splátka na rok 2015 | 225,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510225423 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | ||
391440393 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 226,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
1391540091 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 234,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.03.2015 | 26.03.2015 | 14.4.2015 |