Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540154 | One Print, s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok |
47726989 | Renovácia tonerov | 600,00 vrátane DPH |
247/2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540152 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 71,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 14.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540151 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba a budovy | 213,24 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540150 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540149 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540148 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540147 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540146 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 125,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391540144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac apríl | 1173,15 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 5.6.2015 | |
1391501255 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektkov | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 04.05.2015 | 06.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391540143 | SOFTIP, a.s. Na troskách 26, 97401 Banská Bystrica |
Školenie SOFTIP PROFIT modul SAL | 120,00 vrátane DPH |
18.05.2015 | 19.05.2015 | 27.5.2015 | |||
1391540145 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391501256 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 3645,58 vrátane DPH |
Rzhodnutie č. 155/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391501272 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Miestny poplatok za komunálne odpady za I.a II. splátka na rok 2015 | 225,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510225423 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391501271 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 181,80 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510115423 | 05.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391501271 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 20.05.2015 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2510115423 | 05.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | ||
1391540139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie kreditu - preddavok frankovací stroj | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 06.05.2015 | 04.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391540153 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac apríl | 45,64 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 15.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391540143 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 1056,68 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 12.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391540142 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady | 166,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391540141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
1391540140 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 117,60 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44, 82511 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 2651,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540137 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovacie a čistiace služby | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540136 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540135 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava bŕzd na služobnom motorovom vozidle | 242,71 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540132 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540131 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 30.04.2015 | 13.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540126 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch | 22.04.2015 | 06.05.2015 | 26.5.2015 | |
1391540128 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 399,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391501014 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2014 preplaok za vodné a stočné | 141,72 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | ||
1391501036 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
Cestovné poistenie | 6,80 vrátane DPH |
10.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |||
1391501146 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 57,10 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 16.04.2015 | 20.04.2015 | 5.5.2015 | ||
1391501214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Dobitie kreditu frankovací stroj - preddavok | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 21.04.2015 | 22.04.2015 | 5.5.2015 | ||
13915840130 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540129 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 376,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540127 | Lemesanyi Ladislav, Ing. Bauerova 30, 04023 Košice |
40408507 | Údtržba kopírovacieho stroja a oprava tlačiarní | 259,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540125 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 299,30 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540124 | Dolutovský J.- JODO Breznica 109, 09101 Stropkov |
14289423 | Nákup drobného materiálu | 74,50 vrátane DPH |
20/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
1391540123 | Tlačiareň Svidnícka, s.r.o Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Oprava pečiatky | 3,00 vrátane DPH |
13/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 5.5.2015 |