Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391540210 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
1391540209 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 150,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
1391540208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu v mesiaci jún 2015 | 1,50 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 29.7.2015 | |
1391540218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac jún 2015 | 831,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 7.8.2015 | |
1391540224 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukažky | 7813,91 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 41/2015 | 21.07.2015 | 28.07.2015 | 25.8.2015 |
1391540225 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 735,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.07.2015 | 28.07.2015 | 7.8.2015 | |
1391540223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a údržba rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.07.2015 | 28.07.2015 | 7.8.2015 | |
1391540231 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Koice |
35815256 | Dodávka plynu - vyúčtovacia fa. | 939,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 05.08.2015 | 06.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540230 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540229 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540228 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.08.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540227 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | Dodávka vody | 339,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 27.07.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540226 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Telefónne hovory | 431,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť | 24.07.2015 | 07.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391502287 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 03.08.2015 | 10.08.2015 | 26.8.2015 | ||
1391540234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za masiac júl 2015 | 1,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540233 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 466,95 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540232 | Jakubovová Anna Turany n/O, 09033 Turany n/O |
46760148 | Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 1045,35 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2014 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava na poštovnom za mesiac júl 2015 | 23,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 14.08.2015 | 13.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 7605,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391502468 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 58,00 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 13.08.2015 | 17.08.2015 | 26.8.2015 | ||
1391540246 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac júl 2015 | 967,20 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 14.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 127,58 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540249 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540248 | Smalik Martin - KAMAS J. Kráľa 1006/5, 09101 Stropkov |
44817398 | Kontajner 1100 l | 590,40 vrátane DPH |
Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu | 42/2015 | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 |
1391540245 | GAJA železiarstvo Krátka 1669/6, 09101 Stropkov |
33105642 | Nákup - uhlová brúska, štetce, lamelové kotúče, rezné kotúče, pbrúsny papier | 79,69 vrátane DPH |
44/2015 | 14.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540244 | COMPACT STUDIO Hlavná 65, 09101 Stropkov |
10813675 | Nákup stojanových ventilátorov | 95,96 vrátane DPH |
45/2015 | 13.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540243 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 15,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540240 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540239 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540238 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540237 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačná infraštuktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540236 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 164,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540235 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 07.08.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | |
1391540252 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukažky | 79,70 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 18.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540251 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540250 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 147,47 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540253 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 268,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 26.08.2015 | 31.08.2015 | 8.9.2015 | |
1391540259 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 410,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540258 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elekrtiny | 1205,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 | |
1391540257 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1590,77 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 23.9.2015 |