Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181540378 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 11.6.-9.12.2015 | 1311,66 vrátane DPH |
21.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540373 | REKLAMA Nám. Ľ.Štúra 2, Topoľčany |
30045339 | vyhotovenie informačných tabúľ | 397,30 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540386 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 11.6.-9.12.2015 | 631,25 vrátane DPH |
21.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540375 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | úradný preklad NJ - SJ | 14,85 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540374 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | úradný preklad TJ - SJ | 15,00 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540377 | Axalnet, s.r.o. P.Mudroňa 2, Topoľčany |
36549096 | internet 2/15 | 156,00 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540378 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 8102,33 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540379 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | prepojenie siete 11/15 | 1022,71 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540380 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | prepojenie siete 11/2015 | 132,82 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540381 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 11/2015 | 526,18 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540382 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP-telefonia - tel.popl. paušál 11/2015 | 717,24 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540383 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | telef. poplatky 11/2015 | 502,61 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540385 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja | 425,68 vrátane DPH |
17.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540366 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Karadžičova 8, Bratislava |
31402828 | paušál výťah 11/15 | 47,92 vrátane DPH |
14.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540367 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné U poukaz | 6,60 vrátane DPH |
14.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540368 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 13,90 vrátane DPH |
14.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540370 | Marián Ondrejička ELEKTROMONT Streďanská 2731/36, Topoľčany |
17623588 | oprava elektroinštalácie | 45,92 vrátane DPH |
14.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540372 | Orchidea n.o. Necpalská 32, Prievidza |
36119415 | výchovno rekreačný program SPOD a SK | 9570,00 vrátane DPH |
14.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540360 | Marián Ondrejička ELEKTROMONT Streďanská 2731/36, Topoľčany |
17623588 | oprava osvetlenia schodiska, vypínače, zásuvky | 315,00 vrátane DPH |
08.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540361 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava |
00604381 | PHM za 11/2015 | 484,14 vrátane DPH |
08.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540362 | BA 4, s.r.o. Bojná 77 |
35977434 | zdravotnícke výkony | 13,94 vrátane DPH |
08.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540363 | SLOV-NaR, s.r.o. M. Rázusa 32A, Topoľčany |
36528790 | upratovacie služby 11/2015 | 1500,00 vrátane DPH |
08.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540365 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 12/2015 | 1347,36 vrátane DPH |
08.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540364 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 12/2015 | 728,26 vrátane DPH |
08.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540406 | Igor Svitek TOUR KLUB Starohorská 20, Banská Bystrica |
17986117 | stolové kalendáre, diáre | 333,08 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540405 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 324,54 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540404 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 276,50 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540403 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 434,40 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540407 | ELVYT, spol. s r.o. Nobelova 12, Trnava |
31419143 | oprava výťahu | 45,72 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540408 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatky | 228,69 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540409 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | úradný preklad NJ - SJ | 9,90 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540410 | Ing. Adrián Pažitný - TEMPERING Novomeského 61, Nitra |
34518860 | kurz kuriča | 120,00 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540411 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 144,21 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540388 | ALLMAX SLOVAKIA, s.r.o. Černyševského 39, Bratislava |
44372141 | ročná skúška zabezpeč.zariadenia | 517,12 vrátane DPH |
21.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540402 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 950,86 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540401 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1362,34 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540400 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 48,42 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540399 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 277,73 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540398 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1145,05 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 | |||
1181540397 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 595,50 vrátane DPH |
22.12.2015 | 21.1.2016 |