Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181540345 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, Bratislava |
47250542 | preklad z AJ do SJ | 9,90 vrátane DPH |
20.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540347 | Miroslav Brna Autokomplet TM Urxova 213/11, Práznovce |
40363287 | prezutie pneumatík | 69,80 vrátane DPH |
20.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540348 | Lamikra, s. r. o. Dopravná 2, Topoľčany |
44910576 | poradenská činnosť - posúdenie bytu na úpravu | 243,00 vrátane DPH |
20.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540349 | MUDr. Viktor Mesko Kovarce |
31865674 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
20.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540350 | JUDr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, Čierny Balog |
47156406 | mediácia | 420,00 vrátane DPH |
20.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540333 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie preukazy 11/15 | 7738,01 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540332 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. popl za spracovanie U-poukážok | 4,80 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540334 | PERGAMON, spol s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 4086,90 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540335 | PERGAMON, spol s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1742,47 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540336 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 10/2015 | 13,90 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540337 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP- telefónny paušál 10/2015 | 717,24 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540338 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky 10/2015 | 585,46 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540339 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 10/2015 | 526,18 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540340 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | prepojenie siete 10/2015 | 132,82 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540341 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | prepojenie siete 10/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
18.11.2015 | 21.12.2015 | |||
11815403433 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Daň za poštové služby DEKSV | -0,05 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540320 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2411,96 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540321 | Orchidea n.o. Necpalská 32, Prievidza |
36119415 | výchovno-rekreačný program SPODSK | 8491,69 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540322 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 11/2015 | 728,26 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540323 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia 11/2015 | 1347,36 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540324 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Karadžičova8, Bratislava |
31402828 | výťah paušál 10/2015 | 47,92 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540325 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava |
00604381 | PHL 10/2015 | 521,83 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540326 | SLOV-NAR, s.r.o. M. Rázusa 32A, Topoiľčany |
36528790 | upratovacie služby 10/2015 | 1500,00 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540327 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO 10/2015 | 50,00 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540328 | ELVYT, spol. s r.o. Nobelova 12, Trnava |
31419143 | trojmesačná pravid. Prehl. Výťahu 8-10/15 | 141,41 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540329 | ELVYT, spol. s r.o. Nobelova 12, Trnava |
31419143 | oprava výťahu | 36,00 vrátane DPH |
11.11.2015 | 21.12.2015 | |||
1181540288 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie preukazy | 8618,45 vrátane DPH |
07.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540289 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Karadžičova8, Bratislava |
31402828 | výťah paušál 9/2015 | 47,92 vrátane DPH |
07.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540287 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava |
00060481 | PHL 9/2015 | 459,44 vrátane DPH |
07.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540286 | SLOV-NAR, s.r.o. M. Rázusa 32A, Topoiľčany |
36528790 | upratovacie služby 9/2015 | 1500,00 vrátane DPH |
07.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540285 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 10/2015 | 742,21 vrátane DPH |
07.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540284 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia 10/2015 | 1347,36 vrátane DPH |
07.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540304 | PRODO, s.r.o. Teplická 34, Poprad |
47786892 | obehové čerpadlo | 509,52 vrátane DPH |
16.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540303 | PYROBATYS Bratislava, s.r.o. Čajakova 21, Bratislava |
44838247 | zadlabovací zámok do bezpečnostných dverí | 118,80 vrátane DPH |
15.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540301 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie preukazy | 75,90 vrátane DPH |
15.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540300 | Ladislav Benkovič - TEMPOSTEMP Matúškovo 737 |
34452702 | pečiatky, podušky, fólie | 720,86 vrátane DPH |
15.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540299 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | prepojenie siete 9/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
15.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540298 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | prepojenie siete 9/2015 | 132,82 vrátane DPH |
15.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540297 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 9/2015 | 526,18 vrátane DPH |
15.10.2015 | 20.11.2015 | |||
1181540296 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP- telefónny paušál 9/2015 | 717,24 vrátane DPH |
15.10.2015 | 20.11.2015 |