Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Železničné zdravotníctvo sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 Eur vrátane DPH |
447/2008 | 13.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
104 | Nemocnica Košice Šaca as Košice |
36168165 | zravotné výkony | 6,97 Eur vrátane DPH |
448/2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
103 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 92,00 Eur vrátane DPH |
20/2015 | 18.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
102 | JUDr. Ing Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 58,93 Eur vrátane DPH |
233/1995 | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
100 | Laser Servis sro Pezinok |
35755989 | tonery | 439,80 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
99 | Slovenská pošta as B. Bystrica |
36631124 | dodávané služby | 56,40 Eur vrátane DPH |
90000823628 | 16.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
98 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 03_2015 | 1134,46 Eur vrátane DPH |
171/2004 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
97 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kanc. material | 333,97 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
96 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 612,00 Eur vrátane DPH |
10/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
95 | CAMEA as Prešov |
36468924 | tonery | 629,28 Eur vrátane DPH |
17/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
90 | SWAN as Bratislava |
35680202 | tel. IP služby | 842,54 Eur vrátane DPH |
1002924 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
82 | GIGA TRADE sro Bratislava |
46026762 | tone HP q2612 4ks | 24,00 EUR vrátane DPH |
16/2015 | 18.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
92 | Slovesnká pošta as B. Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2091,45 Eur vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 11.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
91 | SPP as Bratislava |
35815256 | dodávky plynu | 3261,00 Eur vrátane DPH |
11.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
89 | Slovak Telekom as Bratislava |
tel. služby | 180,92 Eur vrátane DPH |
H21207216938 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
88 | AVELA sro Trebišov |
44150474 | zdravotná starostlivosť | 104,55 eur vrátane DPH |
447/2008 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
86 | MAGNA Energia as Piešťany |
35743565 | dodávka energie | 573,62 Eur vrátane DPH |
4109/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
85 | MAGNA Energia as Piešťany |
03743565 | dodávka energie | 1117,77 Eur vrátane DPH |
4109/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
84 | Slovesnká pošta as B. Bystrica |
36631124 | dodavané služby | 5,25 Eur vrátane DPH |
09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
83 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava |
35697270 | tel. služby | 70,88 Eur vrátane DPH |
H20104218730 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
81 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava |
35697270 | tel. služny | 22,98 Eur vrátane DPH |
H20248786212 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
74 | LUX-KOŠICE sro Košice |
36579769 | upratovacie práce za 02_2015 | 1552,82 Eur vrátane DPH |
1-2-2014 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
73 | QBE Košice |
36855472 | poistné za obdobie 01_2015 | 244,95 Eur vrátane DPH |
2-370-205400 | 02.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
72 | Lindrom sro Trnava |
35742364 | pranie a prenájom MBW2 | 20,45 vrátane DPH |
815023 | 02.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
70 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 134,70 Eur vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 26.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
69 | Slovenská pošta as Bratislava |
36631124 | nastavenie DEKVS LČ 6284122200 Pošta Trebišov 1 | 4000,00 Eur vrátane DPH |
25.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | ||
68 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,22 Eur vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
78 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 15412,78 vrátane DPH |
13/2015 | 04.03.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
77 | MUDr. Dančák Vladimír Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony | 132,43 Eur vrátane DPH |
447/2008 | 27.02.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
76 | LOCUSMED sro Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony | 83,64 Eur vrátane DPH |
447/2008 | 27.02.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
75 | PrimStar DS sro Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony | 146,37 Eur vrátane DPH |
447/2008 | 26.02.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
71 | LOCUSMED sro Trebišov |
zdravotné výkony 12/2014 | 62,73 Eur vrátane DPH |
24.02.2015 | 04.03.2015 | 8.4.2015 | |||
52 | SWAN Bratislava |
35680202 | volania | 784,52 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.2.2015 | 25.02.2015 | 30.3.2015 | |
63 | Dentillux s.r.o,. K.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
447/2008 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
62 | FALL spol s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 6.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
61 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 357,70 vrátane DPH |
1207216938 | 16.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
60 | CAMEA computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 464,41 vrátane DPH |
9/2015 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
59 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č.171/2004 | 12.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
57 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 1112,92 vrátane DPH |
4109/2013 | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
56 | Sl Pošta Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 1854,25 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 |