Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 111,58 vrátane DPH |
7/2015 | 5.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
48 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 111,58 vrátane DPH |
7/2015 | 5.2.2015 | 11.02.2015 | 11.3.2015 | |
480/2015 | Marian Chomišák Trebišov Trebišov |
37536940 | montáž elektoinštalácia pre napájanie vyvolácieho systému OSO | 188 vrátane DPH |
138/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
481/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner Epson M2400 10 ks | 1049,80 vrátane DPH |
143/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
482/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 355,37 vrátane DPH |
140/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
483/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV TV 445BF | 718,01 vrátane DPH |
144/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
484/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Fiat Panda TV 993CB | 111,46 vrátane DPH |
145/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
485/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebisov |
34873945 | oprava OMV TV 067AT | 140,03 vrátane DPH |
146/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
486/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 24.11.2015 - 18.12.2015 | 196,72 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
487/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 11 ks po 3,80 € | 41,75 vrátane DPH |
28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | ||
488/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
31327681 | toner XEROX 3320 2 ks | 168,58 vrátane DPH |
147/2015 | 29.12.2015 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
489/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
31327681 | obrazový válec OKI MB 451 8 ks | 945,20 vrátane DPH |
147/2015 | 29.12.2015 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
49 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 488,62 vrátane DPH |
6/2015 | 5.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
49 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 488,62 vrátane DPH |
6/2015 | 5.2.2015 | 11.02.2015 | 11.3.2015 | |
490/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
31327681 | toner OKI B401 black 10 ks | 723 vrátane DPH |
147/2015 | 29.12.2015 | 27.01.2016 | 10.2.2016 | |
491/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby za 12/2015 | 927,04 vrátane DPH |
30.12.2015 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | ||
492/2015 | Alfatronik Benetin Pavol Trebišov Trebišov |
14337037 | revízia PSN budovy ÚPSVaR Trebišov | 633,38 vrátane DPH |
ZoD S2 | 31.12.2015 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
5 | Sl Pošta Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 1700 vrátane DPH |
9.1.2015 | 11.3.2015 | |||
50 | Sl Pošta Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
5.2.2015 | 30.3.2015 | |||
51 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | paušál | 896,82 vrátane DPH |
0104218730 | 6.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
52 | SWAN Bratislava |
35680202 | volania | 784,52 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.2.2015 | 25.02.2015 | 30.3.2015 | |
53 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 176,77 vrátane DPH |
1149606603 | 10.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
54 | Sl Pošta Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
10.2.2015 | 30.3.2015 | |||
55 | SPP Banská Bystrica |
zemný plyn | 3261 vrátane DPH |
5100012476 | 11.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | ||
56 | Sl Pošta Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 1854,25 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
57 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 1112,92 vrátane DPH |
4109/2013 | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
58 | Vzdelávacie centrum Success,s.r.o. Košice |
46015906 | preklad textu | 80 vrátane DPH |
5/2015 | 12.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
59 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č.171/2004 | 12.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
6 | SWAN Bratislava |
35680202 | volania | 755,96 vrátane DPH |
hands/1000620 | 12.1.2015 | 28.01.2015 | 11.3.2015 | |
60 | CAMEA computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 464,41 vrátane DPH |
9/2015 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
61 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 357,70 vrátane DPH |
1207216938 | 16.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
62 | FALL spol s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 6.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
63 | Dentillux s.r.o,. K.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
447/2008 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
65 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | DPH za služby | bez DPH |
0248786212 | 17.2.2015 | 30.3.2015 | ||
66 | Orange a.s Bratislava |
35697270 | DPH za služby | bez DPH |
0248786212 | 17.2.2015 | 30.3.2015 | ||
67 | Sl Pošta Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
18.2.2015 | 30.3.2015 | |||
68 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,22 Eur vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
69 | Slovenská pošta as Bratislava |
36631124 | nastavenie DEKVS LČ 6284122200 Pošta Trebišov 1 | 4000,00 Eur vrátane DPH |
25.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | ||
7 | Sl Pošta Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
12.1.2015 | 11.3.2015 | |||
70 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 134,70 Eur vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 26.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 |