Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 789,56 vrátane DPH |
1002924 | 12.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
174/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | tel. služby | 714,88 vrátane DPH |
1002924 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
135 | SWAN as Bratislava Borská 6 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby za marec_2015 | 929,15 vrátane DPH |
1002924 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
477/2015 | Štefan Demčák Trebišov Trebišov |
35478853 | kontrola a čistenie komínov | 72 vrátane DPH |
132/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
366/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 09_2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
333/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner poplatok | 220,44 vrátane DPH |
1207216938 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
217/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis partner služba za 05_2015 | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
351/2015 | TOPTLAC Andreji Trebišov Trebišov |
46856048 | plagáty A4 + A3 200ks a 20 ks | 86 vrátane DPH |
102/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
405/2015 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony za 04-06/2015 | 48,79 bez DPH |
447/2008 | 23.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
200/2015 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
462062013 | zdrav. starotlivosť | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 15.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
223/2015 | VAVRONED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkoný | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
147 | Veleba Juraj Trebišov |
34873945 | oprava auta TV 780AM | 293,58 vrátane DPH |
31/2015 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
146 | Veleba Juraj Trebišov |
34873945 | oprava auta TV067AT | 202,61 vrátane DPH |
26/2015 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
291/2015 | VERAKO sro Trebišov Trebišov |
47567279 | odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny DP Kr.Chlmec | 30 vrátane DPH |
69/2015 | 31.07.2015 | 06.08.2015 | 3.9.2015 | |
189/2015 | Vererinárius sro Trebišov Trebišov |
31697496 | deratizácia objektov | 360,00 vrátane DPH |
53/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
41 | VVS a.s. Košice |
36570460 | vodné a stočné | 132,36 vrátane DPH |
174/2066 | 3.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
37 | VVS a.s. Košice |
36570460 | vodné a stočné | 10,61 vrátane DPH |
174/2066 | 29.1.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
19 | VVS a.s. Košice |
36570460 | vodné a stočné | 201,26 vrátane DPH |
174/2066 | 21.1.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
3 | VVS a.s. Košice |
36570460 | vodné a stočné | 216,98 vrátane DPH |
174/2066 | 5.1.2015 | 29.01.2015 | 11.3.2015 | |
70 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 134,70 Eur vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 26.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
68 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,22 Eur vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.02.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
486/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 24.11.2015 - 18.12.2015 | 196,72 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
478/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie 18.09.2015 - 11.12.2015 | 276,90 vrátane DPH |
80-9000093815PO2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
447/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 141,54 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
439/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,86 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
388/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné | 236,46 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 26.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
355/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné + stočné | 184 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
350/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné a stočné | 312,04 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
346/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodne + stočné | 80,17 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 21.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
321/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 150,49 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 28.08.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
318/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 45,08 vrátane DPH |
24.08.2015 | 04.09.2015 | 7.10.2015 | ||
287/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyučtovanie VaS | 143,83 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 29.07.2015 | 12.08.2015 | 3.9.2015 | |
286/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyučtovanie VaS | 23,87 vrátane DPH |
80-000039815PO2015 | 27.07.2015 | 06.08.2015 | 3.9.2015 | |
242/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 236,48 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
234/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie | 29,17 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 29.06.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
233/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyučtovanie | 232,42 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 24.06.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
230/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyučtovanie | 3,14 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 22.06.2015 | 03.07.2015 | 4.8.2015 | |
222/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 75,46 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
192/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 271,36 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
186/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,22 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 22.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 |