Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | LOCUSMED sro Trebišov |
zdravotné výkony 12/2014 | 62,73 Eur vrátane DPH |
24.02.2015 | 04.03.2015 | 8.4.2015 | |||
72 | Lindrom sro Trnava |
35742364 | pranie a prenájom MBW2 | 20,45 vrátane DPH |
815023 | 02.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
73 | QBE Košice |
36855472 | poistné za obdobie 01_2015 | 244,95 Eur vrátane DPH |
2-370-205400 | 02.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
74 | LUX-KOŠICE sro Košice |
36579769 | upratovacie práce za 02_2015 | 1552,82 Eur vrátane DPH |
1-2-2014 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
75 | PrimStar DS sro Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony | 146,37 Eur vrátane DPH |
447/2008 | 26.02.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
76 | LOCUSMED sro Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony | 83,64 Eur vrátane DPH |
447/2008 | 27.02.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
77 | MUDr. Dančák Vladimír Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony | 132,43 Eur vrátane DPH |
447/2008 | 27.02.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
78 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 15412,78 vrátane DPH |
13/2015 | 04.03.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
8 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 13.1.2015 | 14.01.2015 | 11.3.2015 | |
81 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava |
35697270 | tel. služny | 22,98 Eur vrátane DPH |
H20248786212 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
82 | GIGA TRADE sro Bratislava |
46026762 | tone HP q2612 4ks | 24,00 EUR vrátane DPH |
16/2015 | 18.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
83 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava |
35697270 | tel. služby | 70,88 Eur vrátane DPH |
H20104218730 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
84 | Slovesnká pošta as B. Bystrica |
36631124 | dodavané služby | 5,25 Eur vrátane DPH |
09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
85 | MAGNA Energia as Piešťany |
03743565 | dodávka energie | 1117,77 Eur vrátane DPH |
4109/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
86 | MAGNA Energia as Piešťany |
35743565 | dodávka energie | 573,62 Eur vrátane DPH |
4109/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
87 | MAGNA Energia as Piešťany |
35743565 | dodávka energie - vyúčtovnie - preplatok | bez DPH |
4109/2013 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | ||
88 | AVELA sro Trebišov |
44150474 | zdravotná starostlivosť | 104,55 eur vrátane DPH |
447/2008 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
89 | Slovak Telekom as Bratislava |
tel. služby | 180,92 Eur vrátane DPH |
H21207216938 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
9 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 13.1.2015 | 14.01.2015 | 11.3.2015 | |
90 | SWAN as Bratislava |
35680202 | tel. IP služby | 842,54 Eur vrátane DPH |
1002924 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
91 | SPP as Bratislava |
35815256 | dodávky plynu | 3261,00 Eur vrátane DPH |
11.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
92 | Slovesnká pošta as B. Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2091,45 Eur vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 11.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
95 | CAMEA as Prešov |
36468924 | tonery | 629,28 Eur vrátane DPH |
17/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
96 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 612,00 Eur vrátane DPH |
10/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
97 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kanc. material | 333,97 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
98 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 03_2015 | 1134,46 Eur vrátane DPH |
171/2004 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
99 | Slovenská pošta as B. Bystrica |
36631124 | dodávané služby | 56,40 Eur vrátane DPH |
90000823628 | 16.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 |