Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektornické stravovacie poukážky 4492 po 3,80 Eur | 17047,14 vrátane DPH |
80/2015 | 21.07.2015 | 20.08.2015 | 3.9.2015 | |
283/2015 | MiComp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava a údržba kop. stroja KM BH 211 | 434,02 vrátane DPH |
55/2015 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
282/2015 | Camea as Prešov Prešov |
36468924 | toner do OKI MB451 20 ks a EPOSN M2300 10ks | 300 vrátane DPH |
65/2015 | 23.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
276/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 124,32 vrátane DPH |
73/2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
274/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV škoda fábia TV 067AX | 56,30 vrátane DPH |
75/2015 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | 4.8.2015 | |
273/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Citroen C4 TV 280CN | 860,09 vrátane DPH |
58 a 76/2015 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | 4.8.2015 | |
272/2015 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodaný kanc. materiál | 554,50 vrátane DPH |
74/2015 | 15.07.2015 | 21.07.2015 | 4.8.2015 | |
268/2015 | Krídla sro Humenné Humenné |
36466778 | tonery do tlač. 3 ks | 41,00 vrátane DPH |
66/2015 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
264/2015 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36661124 | dodané služby VO | 5,55 vrátane DPH |
9000849087 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
261/2015 | Pavol Gočik Trebišov Trebišov |
10797017 | prehliadky tlak. zariadení | 100,- vrátane DPH |
68/2015 | 07.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
260/2015 | LE cheque Dejeneur sro Bratislava Bratislava |
31396674 | faktúra dobropis 122 * 3,80 Eur | bez DPH |
06.07.2015 | 4.8.2015 | |||
258/2015 | Micomp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava a údržba Konica Minolta BH 211 | 192,76 vrátane DPH |
50/2015 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 4.8.2015 | |
257/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34673945 | práce za pneuservis | 42,00 vrátane DPH |
24/2015 | 03.07.2015 | 09.07.2015 | 4.8.2015 | |
259/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Citroen C4 TV280BN | 269,84 vrátane DPH |
24/2015 | 03.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
255/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV fiat panda TV993CB | 79,01 vrátane DPH |
38/2015 | 03.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
251/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34673945 | oprava OMV škoda octávia TV444BF | 1188,36 vrátane DPH |
60/2015 | 03.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
253/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV škoda octávia TV 445 BF | 139,58 vrátane DPH |
37/2015 | 03.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
252/2015 | JK.El.-GAS sro Košice Košice |
47616008 | OP a OS elektr. tehc. zariadení | 1558,20 vrátane DPH |
48/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
251/2015 | JK.EL.-GAS sro Košice Košice |
47616008 | OP a OS elektr. tech. zariadení | 4,80 vrátane DPH |
56/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
250/2015 | Mária Johanidesová Trebišov Trebišov |
35478055 | servisné prehliadky ply. spotrebičov | 202,70 vrátane DPH |
72/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
249/2015 | Mária Johanidesová Trebišov Trebišov |
35478055 | odborné prehliadky plyn. spotrebičov | 157,70 vrátane DPH |
71/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
248/2015 | Ľubomír Kostovčík Trebišov Trebišov |
37538471 | oprava a čistenie komínov MRS TV | 51,79 vrátane DPH |
67/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
247/2015 | Ján Bodnár Zberbus Trebišov Trebišov |
40384497 | preprava nákladu | 168,83 vrátane DPH |
52/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
235/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
36697270 | telek. služby | 887,93 vrátane DPH |
29.06.2015 | 22.07.2015 | 4.8.2015 | ||
232/2015 | Giga Trade sro Bratislava Bratislava |
46026762 | toner q2612a 10 ks | 60 vrátane DPH |
70/2015 | 24.06.2015 | 08.07.2015 | 4.8.2015 | |
231/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby | 4000,00 bez DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | ||
229/2015 | CAMEA as Prešov Prešov |
36468924 | tonery Epson 2300 | 254,16 vrátane DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | ||
225/2015 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodáne služby | 83,82 vrátane DPH |
18.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | ||
224/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 47,80 vrátane DPH |
57/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
221/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 76,49 vrátane DPH |
64/2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
213/2015 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodáne služby | 4,20 vrátane DPH |
05.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | ||
210/2015 | LE CHEQUE DEJENUNER BA Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16136,10 vrátane DPH |
61/2015 | 03.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
209/2015 | PROFI MONT Zbojovský Trebišov Trebišov |
33866066 | dodávka a montáž žalúzií | 178,50 vrátane DPH |
54/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
205/2015 | LuxKošice sro Košice Košice |
36579769 | hygienický materiál | 216,24 vrátane DPH |
39/2015 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
202/2015 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané službyDPH VO | 4000,00 vrátane DPH |
01.06.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | ||
190/2015 | Ing. Vnek Stanislav Trebišov Trebišov |
10792236 | dopropis | 11 vrátane DPH |
32/2015 | 26.05.2015 | 2.7.2015 | ||
189/2015 | Vererinárius sro Trebišov Trebišov |
31697496 | deratizácia objektov | 360,00 vrátane DPH |
53/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
188/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | dodanie kontajnera | 238,00 vrátane DPH |
51/2015 | 26.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
187/2015 | JUDr. Štefan Varga exek. Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 9,59 vrátane DPH |
233/1995 | 22.05.2015 | 03.05.2015 | 2.7.2015 | |
185/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 480 bal | 1286,38 vrátane DPH |
47/2015 | 21.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 |