Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 4253 ks | 16.140,14 vrátane DPH |
07.10.2015 | 28.10.2015 | 3.11.2015 | ||
367/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
105/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
366/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 09_2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
365/2015 | Marián Chomišák Trebišov Kutnohorská 2112/3 Trebišov |
37536940 | vykonanie odborných opráv VTZ | 2.089,45 vrátane DPH |
91/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
364/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 12 ks | 45,54 vrátane DPH |
90/2015 | 01.10.2015 | 28.10.2015 | 2.11.2015 | |
363/2015 | AVELA sro Trebišov Trebišov |
44150474 | zdravot. úkony za 07/2015 | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 22.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
362/2015 | Žel. zdravot. sro Košice Košice |
36582433 | zdravot. úkony za 07/2015 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 02.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
361/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravot. úkony za 07/2015 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
360/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravo. úkony za 06/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
359/2015 | LUX-Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie služby | 1.592,64 vrátane DPH |
6-12/2014 | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
358/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za obdobie 10/2015 | 573,62 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
357/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za 10/2015 | 1.117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
356/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za 10/2015 dodávky energií | 1.309,53 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
355/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné + stočné | 184 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
354/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35897270 | faktura za telekom. služby | 891,73 vrátane DPH |
0248786212 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | 2.11.2015 | |
353/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistné za 01.08.2015 do 31.08.2015 | 162,15 vrátane DPH |
2-370-205400 | 30.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
352/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | oprava tlač. podľa dod. listu číslo : 150754 | 317,40 vrátane DPH |
89/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
351/2015 | TOPTLAC Andreji Trebišov Trebišov |
46856048 | plagáty A4 + A3 200ks a 20 ks | 86 vrátane DPH |
102/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
350/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné a stočné | 312,04 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
349/2015 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 800 bal. kop papier A3 100 bal | 2713,97 vrátane DPH |
78/2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
346/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodne + stočné | 80,17 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 21.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
294/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav.poukážky za 10_2015 | 14.918,15 vrátane DPH |
94/2015 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
348/2015 | MICOMP sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja KM BH211 | 697,88 vrátane DPH |
87/2015 | 22.09.2015 | 28.09.2015 | 7.10.2015 | |
347/2015 | PhDr. gabriela Spišáková Bratislava Bratislava |
33768897 | hygienický materiál | 5200,38 vrátane DPH |
23.09.2015 | 28.09.2015 | 7.10.2015 | ||
345/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodáne služby V0 | 4000 bez DPH |
9000869648 | 21.09.2015 | 29.09.2015 | 7.10.2015 | |
344/2015 | JkEL-Gas sro Košice Košice |
47616008 | OP OS elekt. tech- zariadení | 48,00 bez DPH |
96/2015 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 7.10.2015 | |
343/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner Epson M2000 10ks toner Epson M2400 10ks | 2688,24 vrátane DPH |
97/2015 | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
341/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH V0 | 69,34 bez DPH |
9000868891 | 16.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
340/2015 | Ing. Števan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy | 56 vrátane DPH |
233/1995 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
339/2015 | Slovesná pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2290,65 vrátane DPH |
70/2007/RPC/MI | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
338/2015 | Slovenská pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 4,95 vrátane DPH |
90000862715 | 10.09.2015 | 22.09.2015 | 7.10.2015 | |
337/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií | 304,89 vrátane DPH |
4109/2013 | 09.09.2015 | 23.0092015 | 7.10.2015 | |
336/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | poplatky za IP telefonovanie | 751,98 vrátane DPH |
1002924 | 09.09.2015 | 23.09.2015 | 7.10.2015 | |
335/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | faktúra za nájom DP Sečovce _ za 09/2015 | 1134,16 vrátane DPH |
171/2004 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
334/2015 | PosAm sro Bratislava Bratislava |
31365078 | inštalácia obrazu PC v mieste klienta | 298,74 vrátane DPH |
93/2015 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
333/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner poplatok | 220,44 vrátane DPH |
1207216938 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
332/2015 | MICOMP sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja Kinica Monolta BH211 | 175,99 vrátane DPH |
88/2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
331/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trova exekúcie | 43,43 vrátane DPH |
233/1995 | 03.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
330/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 102,47 vrátane DPH |
93/2015 | 02.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
329/2015 | LUX-Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1592,64 vrátane DPH |
6/12/2014 | 02.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 |