Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M 2400 5 ks | 524,90 vrátane DPH |
131/2015 | 27.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
445/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV TV780AM | 87,98 vrátane DPH |
130/2015 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
78 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 15412,78 vrátane DPH |
13/2015 | 04.03.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
460/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | tech. a emisná koltrola TV280BN | 51,70 vrátane DPH |
129/2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
437/2015 | Rempo Michal Timko Trebišov Trebišov |
10812717 | pracovný monterkový odev 1ks pracovná obud 1 ks | 70,35 vrátane DPH |
128/2015 | 26.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
425/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP 1015 5 ks toner HP 1160 1 ks | 416,83 vrátane DPH |
127/2015 | 12.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
413/2015 | GGFS as Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravov. poukážky 3708 ks po 3,80 € | 14071,86 vrátane DPH |
126/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
418/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
125/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
431/2015 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 19,80 vrátane DPH |
124/2015 | 23.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
424/2015 | 24 communication sro Brratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 15 vrátane DPH |
123/2015 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
449/2015 | Jozef Zbojovský Trebišov Trebišov |
33866066 | montáž žaluzií v budove ÚPSVaR Trebišov - M.R.Štefánika 73/23 | 2700 vrátane DPH |
122/2015 | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
479/2015 | Lukáš Rončinský Michalovce Michalovce |
43774270 | ručný diaľkový vysielač HSE 2 BS 3 ks | 94,92 vrátane DPH |
121/2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
412/2015 | Alfatronik Trebišov Trebišov |
14337037 | záložný akumulátor 4ks | 99,17 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
419/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV VW Golf TV 780AM | 276,62 vrátane DPH |
119/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
428/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancel. materiál podľa objednávky | 759,18 vrátane DPH |
118/2015 | 18.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
395/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 5 ks | 530,20 vrátane DPH |
117/2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
393/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31227681 | toner EPSON M2400 počet 10 ks | 1049,80 vrátane DPH |
117/2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
420/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV FIAT panda TV 993CB | 348,26 vrátane DPH |
116/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
410/2015 | Micomp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja BH211 | 306 vrátane DPH |
114/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
421/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | výmena a oprava pneumatík na 6 autách | 61,03 vrátane DPH |
111/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
378/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV VW Golf TV780AM | 766,10 vrátane DPH |
110/2015 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
100 | Laser Servis sro Pezinok |
35755989 | tonery | 439,80 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
97 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kanc. material | 333,97 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
391/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV škoda Fábia combi TV 067AT | 320,96 vrátane DPH |
109/2015 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
422/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV Škoda Octávia TV 444AZ | 264,23 vrátane DPH |
108/2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
444/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | tech. a emisná prehliadka OMV TV445BF | 51,70 vrátane DPH |
107/2015 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
384/2018 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 34,65 vrátane DPH |
106/2015 | 23.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
386/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. strav.poukážky 58 ks | 220,11 vrátane DPH |
105/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | |
367/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
105/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
377/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP P2055 10 ks | 1.381,70 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
376/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner OKI B401 10 ks | 723 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
351/2015 | TOPTLAC Andreji Trebišov Trebišov |
46856048 | plagáty A4 + A3 200ks a 20 ks | 86 vrátane DPH |
102/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
389/2015 | Alexander Nagy Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku DP SnB do DP KCH | 50 vrátane DPH |
100/2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
96 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 612,00 Eur vrátane DPH |
10/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
20 | SOFTIP a.s Bratislava |
36785512 | servis | 42 vrátane DPH |
01/2015 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 11.3.2015 | |
491/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby za 12/2015 | 927,04 vrátane DPH |
30.12.2015 | 22.01.2016 | 10.2.2016 | ||
492/2015 | Alfatronik Benetin Pavol Trebišov Trebišov |
14337037 | revízia PSN budovy ÚPSVaR Trebišov | 633,38 vrátane DPH |
ZoD S2 | 31.12.2015 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
487/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 11 ks po 3,80 € | 41,75 vrátane DPH |
28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | ||
486/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 24.11.2015 - 18.12.2015 | 196,72 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
478/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie 18.09.2015 - 11.12.2015 | 276,90 vrátane DPH |
80-9000093815PO2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 |