Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229/2015 | CAMEA as Prešov Prešov |
36468924 | tonery Epson 2300 | 254,16 vrátane DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | ||
95 | CAMEA as Prešov |
36468924 | tonery | 629,28 Eur vrátane DPH |
17/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
60 | CAMEA computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 464,41 vrátane DPH |
9/2015 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
268/2015 | Krídla sro Humenné Humenné |
36466778 | tonery do tlač. 3 ks | 41,00 vrátane DPH |
66/2015 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
110 | Krídla sro Humenné |
36466778 | Sharp AR202T | 44,83 Eur vrátane DPH |
15/2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
434/2015 | CUMULUS sro Košice Košice |
36217417 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
281/2015 | Nemocnica Košice Šaca as Košice Šaca |
36168165 | zdravot. výkony | 6,97 vrátane DPH |
448/2008 | 02.07.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
104 | Nemocnica Košice Šaca as Košice |
36168165 | zravotné výkony | 6,97 Eur vrátane DPH |
448/2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
354/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35897270 | faktura za telekom. služby | 891,73 vrátane DPH |
0248786212 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | 2.11.2015 | |
276/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 124,32 vrátane DPH |
73/2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
224/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 47,80 vrátane DPH |
57/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
221/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 76,49 vrátane DPH |
64/2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
183/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad odborného textu FRAN do SLOV jazyka | 23,90 vrátane DPH |
49/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
182/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad z NEM do SLOV jazyka | 117,12 vrátane DPH |
45/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
141 | SPP as Bratislava |
35815256 | dodávky plynu za 04_2015 | 2072 vrátane DPH |
5100012476 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
91 | SPP as Bratislava |
35815256 | dodávky plynu | 3261,00 Eur vrátane DPH |
11.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
417/2015 | Sloval Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 10/2015 | 254,95 vrátane DPH |
1207216938 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
366/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 09_2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
333/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner poplatok | 220,44 vrátane DPH |
1207216938 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
305/2015 | Slovak telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner za 07_2015 | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 3.9.2015 | |
265/2015 | Slovak telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner služba | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
217/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis partner služba za 05_2015 | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
174/2015 | Slovak Telakom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis partner | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
133 | Slovak Telekom as Bratislava Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby Biznis Partner | 181,01 vrátane DPH |
1207216938 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 5.5.2015 | |
61 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 357,70 vrátane DPH |
1207216938 | 16.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
53 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 176,77 vrátane DPH |
1149606603 | 10.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
472/2015 | Laser Servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 10 ks | 265,80 vrátane DPH |
140/2015 | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
418/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
125/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
367/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
105/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
310/2015 | LASER servis sro Bratislava Bratislava |
35755989 | toner Espon M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
84/2015 | 10.08.2015 | 24.08.2015 | 3.9.2015 | |
140 | Laser servis sro Pezinok |
35755989 | tonery | bez DPH |
14.04.2015 | 5.5.2015 | |||
100 | Laser Servis sro Pezinok |
35755989 | tonery | 439,80 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
327/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743665 | poplatok za energiu | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
306/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
03574365 | dodávka energií | 357,93 vrátane DPH |
4109/2013 | 10.08.2015 | 26.08.2015 | 3.9.2015 | |
463/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie opravná faktúra 10/2015 | -331,19 vrátane DPH |
4109/2013 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | ||
462/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - opravná faktúra 11/2015 | 31,77 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
457/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 11/2015 | 474,70 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 07.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
453/2015 | Magna Energia as. Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie ročné | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
452/2015 | Magna Energia a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií 12/2015 | 573,62 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
451/2015 | Magna Energia a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií 12/2015 | 1283,25 vrátane DPH |
160/PVS/2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 |