Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdrav. staroslivosť | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 15.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
197/2015 | HORMED sro Kr.CHlmec Kr. Chlmec |
36775754 | zdrav. starostlivosť | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 14.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
196/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdrav. starostlivosť | 20,91 vrátane DPH |
448/2015 | 14.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
195/2015 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdrav. starostlivosť | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
194/2015 | MUDr.Eva Hogyavá Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
35515252 | zdrav. starostlivosť | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 15.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
193/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | telek. služby | 880,40 vrátane DPH |
0248786212 | 28.05.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
192/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 271,36 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
191/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistná zmluva | 199,05 vrátane DPH |
2-370-205400 | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
190/2015 | Ing. Vnek Stanislav Trebišov Trebišov |
10792236 | dopropis | 11 vrátane DPH |
32/2015 | 26.05.2015 | 2.7.2015 | ||
189/2015 | Vererinárius sro Trebišov Trebišov |
31697496 | deratizácia objektov | 360,00 vrátane DPH |
53/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
188/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | dodanie kontajnera | 238,00 vrátane DPH |
51/2015 | 26.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
187/2015 | JUDr. Štefan Varga exek. Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 9,59 vrátane DPH |
233/1995 | 22.05.2015 | 03.05.2015 | 2.7.2015 | |
186/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,22 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 22.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
185/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 480 bal | 1286,38 vrátane DPH |
47/2015 | 21.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
184/2015 | SPP as Bratislava Bratislava |
vyučtovacia faktúra - nedoplatok | 4559,04 vrátane DPH |
5100012476 | 21.05.2015 | 28.05.2015 | 2.6.2015 | ||
183/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad odborného textu FRAN do SLOV jazyka | 23,90 vrátane DPH |
49/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
182/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad z NEM do SLOV jazyka | 117,12 vrátane DPH |
45/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
181/2015 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 66,94 bez DPH |
9000839379 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
180/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | energia | 1309,53 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 18.05.2015 | 28.05.2015 | 2.6.2015 | |
179/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | -1309,53 Eur | bez DPH |
2.6.2015 | ||||
178/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | elektrina | 336,53 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.05.2015 | 28.05.2015 | 2.6.2015 | |
177/2015 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 4000,00 vrátane DPH |
9000834695 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 2.6.2015 | |
176/2015 | Slovesnská pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodanie zásielok | 2145,00 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
174/2015 | Slovak Telakom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis partner | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
174/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | tel. služby | 714,88 vrátane DPH |
1002924 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
172/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za máj 2015 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 10.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
171/2015 | Ikaro sro Prešov Prešov |
31656544 | tlač. Epson AL M300DN 15ks + USB kabel | 2115,00 vrátane DPH |
40/2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
170/2015 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
30794536 | trovy exekúcie | 49,61 vrátane DPH |
233/1995 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
169/2015 | Slovenská pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služba DPH V0 | 4,65 vrátane DPH |
07.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | ||
168/2015 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 57,71 vrátane DPH |
43/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
167/2015 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava Bratislava |
31396674 | jedálne kupony | 465,54 vrátane DPH |
44/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
166/2015 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava Bratislava |
31396674 | jedálny kupón | 13242,84 vrátane DPH |
42/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
165/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | elektrina za 01.05.2015 - 31.05.2015 | 1309,53 vrátane DPH |
1440/2015 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
164/2015 | JK.EL -Gas sro Košice Košice |
47616008 | OP / OS elekt. tech. zariadení | 1075,80 vrátane DPH |
33/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
163/2015 | Lux-Košice sro Košice Košice |
36579769 | hygienický materiál | 455,04 vrátane DPH |
39/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
162/2015 | Lux Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie služby | 1552,82 vrátane DPH |
1-2/2014 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
161/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava auta TV280BN | 873,79 vrátane DPH |
35/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
160/2015 | Žel. zdr.Košice sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 29.04.2015 | 06.05.2015 | 2.6.2015 | |
159/2015 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,57 vrátane DPH |
233/1996 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 2.6.2015 | |
158/2015 | MICOMP sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja | 387,80 vrátane DPH |
30/2015 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 2.6.2015 |