Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440/2015 | Hormed sro Kr.CHlnec Kr.Chlmec |
36775754 | zdrav. starostlivosť 08/2015 . | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 23.11.2015 | 03.12.2015 | 18.1.2016 | |
439/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,86 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
436/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony 01.07 - 30.09.2015 | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
435/2015 | Želež. zdravotníctvo sro Košice Košice |
36542433 | zdravotné výkony 10/2015 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
434/2015 | CUMULUS sro Košice Košice |
36217417 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
433/2015 | MEDIPED sro V.Kamenec V.Kamenec |
36589578 | zdrav. starostlivosť 07/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
432/2015 | Slov.pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 4000 bez DPH |
9000885057 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
430/2015 | Ing. Štfan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 1000/99 | 44,44 bez DPH |
233/1995 | 20.11.2015 | 28.11.2015 | 2.12.2015 | |
427/2015 | Slov. pošta as Piešťany Piešťany |
36631124 | dodané služby V0 | 74,04 bez DPH |
16.11.2015 | 28.11.2015 | 2.12.2015 | ||
426/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 10/2015 | 525,30 vrátane DPH |
4109/2013 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
423/2015 | Slov. pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 4494,35 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
417/2015 | Sloval Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 10/2015 | 254,95 vrátane DPH |
1207216938 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
416/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 586/10 | 52,02 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
415/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 107/07 | 55,08 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
414/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 106/07 | 48,49 vrátane DPH |
233/1995 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
411/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 949,96 vrátane DPH |
1002924 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
409/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby V0 | 6,75 bez DPH |
09.11.2015 | 26.11.2015 | 2.12.2015 | ||
408/2015 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za DP Sečovce : 11/2015 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
407/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistné za 09/2015 | 157,65 vrátane DPH |
2-370/205400 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
406/2015 | Slov. pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby VO | 4000 bez DPH |
05.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | ||
405/2015 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony za 04-06/2015 | 48,79 bez DPH |
447/2008 | 23.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
404/2015 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony 01.04.2015 - 30.06.2015 | 34,85 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
403/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za 06/2015 | 13,94 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
402/2015 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za 07/2015 | 13,94 bez DPH |
447/2008 | 05.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
401/2015 | Žel.zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony 08/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 07.10.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
400/2015 | LUX-Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie služby za 10/2015 | 1592,64 vrátane DPH |
6-12/2014 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
399/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2015 | 1069,37 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
398/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 478,02 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
397/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 931,47 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
392/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | služby za telefonovanie | 920,30 vrátane DPH |
0248786212 | 28.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
390/2015 | GGFS as Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravovacie poukážky 12 ks + poplatok | 45,54 vrátane DPH |
DL3151000079 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
388/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné | 236,46 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 26.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
20 | SOFTIP a.s Bratislava |
36785512 | servis | 42 vrátane DPH |
01/2015 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 11.3.2015 | |
96 | XEPAP sro Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 612,00 Eur vrátane DPH |
10/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
389/2015 | Alexander Nagy Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku DP SnB do DP KCH | 50 vrátane DPH |
100/2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
351/2015 | TOPTLAC Andreji Trebišov Trebišov |
46856048 | plagáty A4 + A3 200ks a 20 ks | 86 vrátane DPH |
102/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
377/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP P2055 10 ks | 1.381,70 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
376/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner OKI B401 10 ks | 723 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
386/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. strav.poukážky 58 ks | 220,11 vrátane DPH |
105/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | |
367/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
105/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 |