Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií | 342,33 vrátane DPH |
4109/2013 | 08.07.2015 | 21.07.2015 | 4.8.2015 | |
420/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV FIAT panda TV 993CB | 348,26 vrátane DPH |
116/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
313/2015 | S.Panteleimon sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
45432791 | lekárske správy 50 * 6,97 | 348,50 vrátane DPH |
447/2008 | 17.07.2015 | 26.08.2015 | 3.9.2015 | |
126 | VVS as Košice Komensého 50 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 348,91 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 02.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
482/2015 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 355,37 vrátane DPH |
140/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
306/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
03574365 | dodávka energií | 357,93 vrátane DPH |
4109/2013 | 10.08.2015 | 26.08.2015 | 3.9.2015 | |
218/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 357,29 vrátane DPH |
4109/2013 | 09.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
61 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 357,70 vrátane DPH |
1207216938 | 16.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
189/2015 | Vererinárius sro Trebišov Trebišov |
31697496 | deratizácia objektov | 360,00 vrátane DPH |
53/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 2.7.2015 | |
372/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie energií | 380,58 vrátane DPH |
4109/2013 | 08.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
158/2015 | MICOMP sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja | 387,80 vrátane DPH |
30/2015 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 2.6.2015 | |
384/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarní podľa DL 150801 | 400,98 vrátane DPH |
99/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
425/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP 1015 5 ks toner HP 1160 1 ks | 416,83 vrátane DPH |
127/2015 | 12.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
283/2015 | MiComp sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava a údržba kop. stroja KM BH 211 | 434,02 vrátane DPH |
55/2015 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
100 | Laser Servis sro Pezinok |
35755989 | tonery | 439,80 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
136 | Magna Energia as Piešťany Nitrianska 7555 Piešťany |
35743565 | elektrina | 441,41 vrátane DPH |
4109/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
130 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava Tomášiková 23 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 442,45 vrátane DPH |
29/2015 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
163/2015 | Lux-Košice sro Košice Košice |
36579769 | hygienický materiál | 455,04 vrátane DPH |
39/2015 | 04.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
145 | Ing. Vnek Stanislav Trevis |
10792236 | odborné prehliadky elekt. zariadení | 461,50 vrátane DPH |
32/2015 | 22.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
60 | CAMEA computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 464,41 vrátane DPH |
9/2015 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
167/2015 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava Bratislava |
31396674 | jedálne kupony | 465,54 vrátane DPH |
44/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 2.6.2015 | |
457/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 11/2015 | 474,70 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 07.12.2015 | 23.12.2015 | 18.1.2016 | |
398/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 11/2015 | 478,02 vrátane DPH |
4109/2013-1 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 2.12.2015 | |
10 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 484,30 vrátane DPH |
4109/2013 | 13.1.2015 | 15.01.2015 | 11.3.2015 | |
49 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 488,62 vrátane DPH |
6/2015 | 5.2.2015 | 11.02.2015 | 30.3.2015 | |
49 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 488,62 vrátane DPH |
6/2015 | 5.2.2015 | 11.02.2015 | 11.3.2015 | |
109 | NOVICOM sro Slivník |
36591891 | výmena PVC | 504,91 Eur vrátane DPH |
21/2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
438/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner Epson M 2400 5 ks | 524,90 vrátane DPH |
131/2015 | 27.11.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
426/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 10/2015 | 525,30 vrátane DPH |
4109/2013 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
395/2015 | Pergamon sro Bratislava Bratislava |
31327681 | toner HP LJ 1300 5 ks | 530,20 vrátane DPH |
117/2015 | 30.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
418/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
125/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
367/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
105/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
310/2015 | LASER servis sro Bratislava Bratislava |
35755989 | toner Espon M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
84/2015 | 10.08.2015 | 24.08.2015 | 3.9.2015 | |
25 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 550,18 vrátane DPH |
2/2015 | 26.1.2015 | 29.01.2015 | 11.3.2015 | |
272/2015 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodaný kanc. materiál | 554,50 vrátane DPH |
74/2015 | 15.07.2015 | 21.07.2015 | 4.8.2015 | |
MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 21.1.2015 | 04.02.2015 | 11.3.2015 | ||
9 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 13.1.2015 | 14.01.2015 | 11.3.2015 | |
465/2015 | Igor Svitek B.Bystrica B.Bystrica |
17986117 | kalendár stolový 236 ks diar 12 ks diar manager 1 ks | 559,29 vrátane DPH |
ústredie | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
452/2015 | Magna Energia a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií 12/2015 | 573,62 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
358/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za obdobie 10/2015 | 573,62 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 |