Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Slovenská pošta as B. Bystrica |
36631124 | dodané služby | 4000 bez DPH |
90000832380 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
160 | Judr. Ing. Štefasn Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 557/10 | 43,43 vrátane DPH |
233/1995 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
149 | QBE as Bratislava |
36855472 | poistné za marec 2015 | 224,70 vrátane DPH |
2-370/205400 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
148 | Giga trade Bratislava |
46026762 | toner HP q2612a 8ks | 48 vrátane DPH |
36/2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
147 | Veleba Juraj Trebišov |
34873945 | oprava auta TV 780AM | 293,58 vrátane DPH |
31/2015 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
146 | Veleba Juraj Trebišov |
34873945 | oprava auta TV067AT | 202,61 vrátane DPH |
26/2015 | 23.04.2015 | 29.04.2015 | 5.5.2015 | |
145 | Ing. Vnek Stanislav Trevis |
10792236 | odborné prehliadky elekt. zariadení | 461,50 vrátane DPH |
32/2015 | 22.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
144 | Xepap sro Zvolen |
31628605 | kanc. material | 643,20 vrátane DPH |
34/2015 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
143 | Slovesnká pošta as Bratislava |
36631124 | dodané služby | 60,84 bez DPH |
90000831512 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
142 | Alexander Nagy KR.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku | 80 vrátane DPH |
23/2015 | 15.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
136 | Magna Energia as Piešťany Nitrianska 7555 Piešťany |
35743565 | elektrina | 441,41 vrátane DPH |
4109/2013 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
135 | SWAN as Bratislava Borská 6 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby za marec_2015 | 929,15 vrátane DPH |
1002924 | 10.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
141 | SPP as Bratislava |
35815256 | dodávky plynu za 04_2015 | 2072 vrátane DPH |
5100012476 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
139 | Slovesnká pošta as B. Bystrica |
36631124 | poštové služby za marec 2015 | 1764,25 vrátane DPH |
36/2004 | 14.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
138 | Slovesnká pošta as B. Bystrica Parizánska cesta 9 B. Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP za marec 2015 | 6 vrátane DPH |
9000826327 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
126 | VVS as Košice Komensého 50 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 348,91 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 02.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
125 | VVS as Košice Komenského 50 Košice |
36570460 | vodné - stočné | 133,62 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 02.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
119 | Orange as Slovensko Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 1653,45 vrátane DPH |
0248786212 | 31.03.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
134 | Mesto Sečovce Námestie sv.CaM 4327 Sečovce |
00331899 | nájom za DP Sečovce | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 5.5.2015 | |
132 | Xepap sro Zvolen Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g | 1286,38 vrátane DPH |
25/2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | 5.5.2015 | |
133 | Slovak Telekom as Bratislava Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby Biznis Partner | 181,01 vrátane DPH |
1207216938 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 5.5.2015 | |
131 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava Tomášiková 23 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 107,73 vrátane DPH |
28/2015 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 5.5.2015 | |
130 | LE Cheque Dejeuner sro Bratislava Tomášiková 23 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 442,45 vrátane DPH |
29/2015 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
129 | Le Cheque Dejeuner sro Bratislava Tomášoková 23 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13008,14 vrátane DPH |
27/2015 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
128 | Magna Energia as Piešťany Nitrianska 7555/18 piešťany |
35743565 | elektrina | 1117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
127 | Magma energia as Piešťany Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | E C6 Profil 3t | 576,62 vrátane DPH |
4109/2013 | 07.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
124 | LUX-Košice sro Košice Prešovská 31 Košice |
36579769 | upratovacie služby | 1552,82 vrátane DPH |
1-2-2014 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
115 | VVS as Košice Komenského Košice |
36570460 | vodne -stočné | 226,52 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.03.2015 | 13.04.2015 | 5.5.2015 | |
123 | MICOMP sro Michalovce J.Hollého 8 Michalovce |
36589187 | servis kop. stroja DP Streda nad Bodrogom | 304,52 vrátane DPH |
22/2015 | 02.04.2015 | 10.04.2015 | 5.5.2015 | |
122 | MICOMP sro Michalovce J.Hollého 8 MIchalovce |
36589187 | servis a oprav kopirovacieho stroja | 123,76 vrátane DPH |
18/2015 | 02.04.2015 | 10.04.2015 | 5.5.2015 | |
121 | FAL sro Michaľany Na sidlisku 331 Micha)lany |
44122969 | zdr. výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 27.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
120 | Hormed sro Kr. Chlmec Horešská 57/1004 K.Chlmec |
36775754 | poskytovanie zdr. starostlivosti | 20,91 vrátane DPH |
447/208 | 26.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
118 | Lindstrom sro Trnava Oriešaská 3 Trnava |
30794536 | pranie | 5,62 vrátane DPH |
815023 | 30.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
117 | Slovesnká pošta as B.Bystrica Partizánska cesta 9 B.Bystrica |
36631124 | dodané služby " VO" | 3000 bez DPH |
9000825085 | 30.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
116 | Mesto Čierna nad Tisou Námestie pionierov 1 ČnTisou |
00331465 | dodávka plynu za DP | 46,02 vrátane DPH |
88/01112013 | 27.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
112 | QBE a.s. Košice |
36855472 | poistné | 235,80 Eur vrátane DPH |
2-370-205400 | 24.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
110 | Krídla sro Humenné |
36466778 | Sharp AR202T | 44,83 Eur vrátane DPH |
15/2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
109 | NOVICOM sro Slivník |
36591891 | výmena PVC | 504,91 Eur vrátane DPH |
21/2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
114 | Novicom sro Slivník |
36591891 | rekonštrukcia priestorov ÚPSVaR Trebišov | 22369,42 vrátane DPH |
23.03.2015 | 26.03.2015 | 8.4.2015 | ||
113 | Novicom sro Slivník |
36591891 | rekonštrukcia DP Kr. Chlmec | 720,00 Eur vrátane DPH |
23.03.2015 | 26.03.2015 | 8.4.2015 |