Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | poplatky za IP telefonovanie | 751,98 vrátane DPH |
1002924 | 09.09.2015 | 23.09.2015 | 7.10.2015 | |
322/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
25697270 | poplatok za telekomunikačné služby | 863,47 vrátane DPH |
0248786212 | 28.08.2015 | 23.09.2015 | 7.10.2015 | |
348/2015 | MICOMP sro Michalovce Michalovce |
36589187 | oprava kop. stroja KM BH211 | 697,88 vrátane DPH |
87/2015 | 22.09.2015 | 28.09.2015 | 7.10.2015 | |
347/2015 | PhDr. gabriela Spišáková Bratislava Bratislava |
33768897 | hygienický materiál | 5200,38 vrátane DPH |
23.09.2015 | 28.09.2015 | 7.10.2015 | ||
344/2015 | JkEL-Gas sro Košice Košice |
47616008 | OP OS elekt. tech- zariadení | 48,00 bez DPH |
96/2015 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 7.10.2015 | |
345/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodáne služby V0 | 4000 bez DPH |
9000869648 | 21.09.2015 | 29.09.2015 | 7.10.2015 | |
352/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | oprava tlač. podľa dod. listu číslo : 150754 | 317,40 vrátane DPH |
89/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
351/2015 | TOPTLAC Andreji Trebišov Trebišov |
46856048 | plagáty A4 + A3 200ks a 20 ks | 86 vrátane DPH |
102/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
346/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodne + stočné | 80,17 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 21.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
353/2015 | QBE as Košice Košice |
36855472 | poistné za 01.08.2015 do 31.08.2015 | 162,15 vrátane DPH |
2-370-205400 | 30.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
350/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné a stočné | 312,04 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
349/2015 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop. papier A4 800 bal. kop papier A3 100 bal | 2713,97 vrátane DPH |
78/2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
363/2015 | AVELA sro Trebišov Trebišov |
44150474 | zdravot. úkony za 07/2015 | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 22.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
362/2015 | Žel. zdravot. sro Košice Košice |
36582433 | zdravot. úkony za 07/2015 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 02.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
361/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravot. úkony za 07/2015 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
360/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravo. úkony za 06/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
359/2015 | LUX-Košice sro Košice Košice |
36579769 | upratovacie služby | 1.592,64 vrátane DPH |
6-12/2014 | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
358/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za obdobie 10/2015 | 573,62 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
357/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za 10/2015 | 1.117,77 vrátane DPH |
4109/2013 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
356/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za 10/2015 dodávky energií | 1.309,53 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
294/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav.poukážky za 10_2015 | 14.918,15 vrátane DPH |
94/2015 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
373/2015 | Mesto Sečovce Sečovcce |
00331899 | nájomné za 10_2015 | 1.134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
371/2015 | Slovovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodadné služby DPH V0 | 4.000 bez DPH |
9000871163 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
370/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH V0 | 5,25 vrátane DPH |
9000870871 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
369/2015 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | súdne trovy EX 234/07 | 49 vrátane DPH |
233/1995 | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
367/2015 | LASER servis sro Pezinok Pezinok |
35755989 | toner Epson M300 20 ks | 531,60 vrátane DPH |
105/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 3.11.2015 | |
366/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 09_2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
365/2015 | Marián Chomišák Trebišov Kutnohorská 2112/3 Trebišov |
37536940 | vykonanie odborných opráv VTZ | 2.089,45 vrátane DPH |
91/2015 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
355/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné + stočné | 184 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
381/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH V0 | 80,88 vrátane DPH |
9000876330 | 15.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
380/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | náklady na dopravu OM | 28,10 vrátane DPH |
15.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | ||
378/2015 | Juraj Veleba Trebišov Trebišov |
34873945 | oprava OMV VW Golf TV780AM | 766,10 vrátane DPH |
110/2015 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
377/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner HP P2055 10 ks | 1.381,70 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
376/2015 | Pergamon as Bratislava Bratislava |
30794536 | toner OKI B401 10 ks | 723 vrátane DPH |
104/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
375/2015 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 09_2015 | 3.469,40 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
374/2015 | SWAN as Bratislava Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby za 09_2015 | 907,93 vrátane DPH |
1002924 | 09.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
372/2015 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie energií | 380,58 vrátane DPH |
4109/2013 | 08.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
354/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35897270 | faktura za telekom. služby | 891,73 vrátane DPH |
0248786212 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | 2.11.2015 | |
385/2015 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kop.papier A4 800 bal. | 2.143,97 vrátane DPH |
242/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 | |
384/2015 | Secomp sro Trebišov Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarní podľa DL 150801 | 400,98 vrátane DPH |
99/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 3.11.2015 |