Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431/2015 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 19,80 vrátane DPH |
124/2015 | 23.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
384/2018 | 24 communication sro Bratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 34,65 vrátane DPH |
106/2015 | 23.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
424/2015 | 24 communication sro Brratislava Bratislava |
47250542 | preklad jazykovej kombinácie | 15 vrátane DPH |
123/2015 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
389/2015 | Alexander Nagy Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku DP SnB do DP KCH | 50 vrátane DPH |
100/2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 2.12.2015 | |
142 | Alexander Nagy KR.Chlmec |
10794581 | preprava nábytku | 80 vrátane DPH |
23/2015 | 15.04.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
492/2015 | Alfatronik Benetin Pavol Trebišov Trebišov |
14337037 | revízia PSN budovy ÚPSVaR Trebišov | 633,38 vrátane DPH |
ZoD S2 | 31.12.2015 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
412/2015 | Alfatronik Trebišov Trebišov |
14337037 | záložný akumulátor 4ks | 99,17 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 15.11.2015 | 2.12.2015 | |
201/2015 | Alfatronik Trebišov Trebišov |
14337037 | revízia PSN | 971,96 vrátane DPH |
serv ZM | 29.05.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
15 | ARUD s.r.o. Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony | 11.52 vrátane DPH |
447/2008 | 8.1.2015 | 28.01.2015 | 11.3.2015 | |
88 | AVELA sro Trebišov |
44150474 | zdravotná starostlivosť | 104,55 eur vrátane DPH |
447/2008 | 04.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | |
363/2015 | AVELA sro Trebišov Trebišov |
44150474 | zdravot. úkony za 07/2015 | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 22.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
95 | CAMEA as Prešov |
36468924 | tonery | 629,28 Eur vrátane DPH |
17/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
282/2015 | Camea as Prešov Prešov |
36468924 | toner do OKI MB451 20 ks a EPOSN M2300 10ks | 300 vrátane DPH |
65/2015 | 23.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
229/2015 | CAMEA as Prešov Prešov |
36468924 | tonery Epson 2300 | 254,16 vrátane DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | ||
60 | CAMEA computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 464,41 vrátane DPH |
9/2015 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
434/2015 | CUMULUS sro Košice Košice |
36217417 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
63 | Dentillux s.r.o,. K.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
447/2008 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
277/2015 | Dentilux sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36766267 | vystavenie lek. výkazov | 90,61 vrátane DPH |
447/2008 | 03.07.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
276/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 124,32 vrátane DPH |
73/2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
224/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 47,80 vrátane DPH |
57/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
221/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 76,49 vrátane DPH |
64/2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
183/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad odborného textu FRAN do SLOV jazyka | 23,90 vrátane DPH |
49/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
182/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad z NEM do SLOV jazyka | 117,12 vrátane DPH |
45/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
361/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravot. úkony za 07/2015 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
360/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravo. úkony za 06/2015 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
279/2015 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdrav. výkony | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 23.06.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
121 | FAL sro Michaľany Na sidlisku 331 Micha)lany |
44122969 | zdr. výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 27.03.2015 | 08.04.2015 | 5.5.2015 | |
62 | FALL spol s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 6.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
38 | FALL spol s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 26.1.2015 | 04.02.2015 | 11.3.2015 | |
316/2015 | GAV Praktik sro Sečovce Sečovce |
44310781 | zdravotné výkony 14 * 6,97 | 97,58 vrátane DPH |
447/2008 | 18.08.2015 | 26.08.2015 | 3.9.2015 | |
413/2015 | GGFS as Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravov. poukážky 3708 ks po 3,80 € | 14071,86 vrátane DPH |
126/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
390/2015 | GGFS as Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravovacie poukážky 12 ks + poplatok | 45,54 vrátane DPH |
DL3151000079 | 23.10.2015 | 20.11.2015 | 2.12.2015 | |
487/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 11 ks po 3,80 € | 41,75 vrátane DPH |
28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | ||
470/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron.stravovacie poukážky 3931 ks po 3,80 € | 14918,15 vrátane DPH |
137/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
454/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. stravov. poukážky 16 ks 3,80 € | 60,72 vrátane DPH |
04.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | ||
386/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektron. strav.poukážky 58 ks | 220,11 vrátane DPH |
105/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | |
368/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 4253 ks | 16.140,14 vrátane DPH |
07.10.2015 | 28.10.2015 | 3.11.2015 | ||
364/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav. poukážky 12 ks | 45,54 vrátane DPH |
90/2015 | 01.10.2015 | 28.10.2015 | 2.11.2015 | |
294/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elekt. strav.poukážky za 10_2015 | 14.918,15 vrátane DPH |
94/2015 | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 2.11.2015 | |
330/2015 | GGFS sro Bratislava Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 102,47 vrátane DPH |
93/2015 | 02.09.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 |