Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | 2362,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | ||
1131540142 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | Aktualizácia Exekučný poriadok - komentár | 15,97 vrátane DPH |
10.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540292 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | asfaltovanie plôch na parkovisku | 666,00 bez DPH |
56/2015 | 6.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540162 | DTW, s.r.o. Krupinská 4, 851 01 Bratislava |
36831379 | batérie do UPS - 8ks | 210,00 vrátane DPH |
27/2015 | 20.4.2015 | 21.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540261 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartridge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 222,36 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 47/2015 | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 |
1131540047 | UPP s.r.o. Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín |
45854513 | čaistenie upchatej kanalizácie | 96,00 vrátane DPH |
5/2015 | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540177 | UPP s.r.o. Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín |
45854513 | čistenie kanalizácie-suterén a prízemie | 168,00 vrátane DPH |
29,30/2015 | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540331 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | čistiaci a hygienický materiál | 1564,86 vrátane DPH |
Z201519152_Z | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540492 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobropis - elektronické stravovacie poukážky - 25ks | -95,00 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540526 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa. 24500230 | -4,80 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540529 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa. 24500338 | -20,32 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540528 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa. 24500339 | -4,80 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540530 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa. 24500448 | -4,80 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540124 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Dobropis k fa.1131540091 - mesačné poplatky za hovory mobilných telef., internet za obdobie 22.1.-21.3.2015 | -586,24 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 31.3.2015 | 09.04.2015 | 10.4.2015 | |
1131540525 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.24500231 | -17,95 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540524 | TOP SERVIS IT, a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.24500232 | -20,32 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540527 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.24500240 | -42,18 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540523 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.24500241 | -4,80 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540531 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.24500449 | -4,80 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540532 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.25600186 | -24,54 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540533 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | dobropis k fa.25600187 | -22,72 vrátane DPH |
7/2014/OE | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1131540488 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH - DEKVS | -0,30 bez DPH |
15.12.2015 | 11.12.2015 | 15.1.2016 | ||
1131540439 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH DEKVS | -0,15 bez DPH |
18.11.2015 | 13.1.2016 | |||
1131540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis úrokov z omeškania | -7,32 vrátane DPH |
9/2013/OE | 16.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
37916301 | dobropis za hlasové služby a internet za 01/2015 | -68,72 vrátane DPH |
5/2014/OE | 11.2.2015 | 16.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540111 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | dobropis za poplatok za službu Správa firemnej komunikácie | -7,97 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 18.3.2015 | 18.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540372 | COM-klíma s.r.o. Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno |
35936495 | dodávka,demontáž a montáž klimatizačného zariadenia | 2215,80 vrátane DPH |
66/2015 | 6.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
1131540238 | Detské mestečko Na dolinách 27, 911 05 Trenčín |
00350061 | dovoz maloletých detí z ČR do SR | 115,35 bez DPH |
40/2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540166 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | e-learningové školenie BOZP a OPP | 109,56 vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 27.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540506 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | elektromontážne práce pre pripojenie prístorojov k "Vyvolávaciemu systému" | 220,00 bez DPH |
124/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 11996,00 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 51/2015 | 21.7.2015 | 31.07.2015 | 10.8.2015 |
1131540320 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 3,80 bez DPH |
64/OF/2015 | 69/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540342 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy - 3 093ks | 11737,94 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 72/2015 | 16.9.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 |
1131540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 53,14 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 62/2015 | 18.8.2015 | 24.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540299 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12364,11 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 59/2015 | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 68,32 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 58/2015 | 31.7.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540354 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 11ks | 41,75 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 79/2015 | 25.9.2015 | 29.09.2015 | 23.10.2015 |
1131540427 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3034 ks | 11514,03 vrátane DPH |
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540491 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3231 ks | 12261,65 vrátane DPH |
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015 | 114/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 |
1131540385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3469 ks | 13164,86 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 88/2015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 |