Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540438 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH - DEKVS | 0,15 bez DPH |
18.11.2015 | 13.1.2016 | |||
1131540437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 10/2015 | -110,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540436 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 10/2015 - TN | 1344,63 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 10/2015 - DCA | -263,91 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.11.2015 | 30.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540434 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP Telefonia za 10/2015 | 8,34 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540433 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 10/2015 | 3451,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540430 | NITRAM, s.r.o. J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy za 06-09/2015 | 83,64 bez DPH |
12.11.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | ||
1131540429 | MUDr. Opoldusová Eva gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199968 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
12.11.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | ||
1131540428 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 26.9.-29.10.2015 - DCA | 152,08 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540427 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3034 ks | 11514,03 vrátane DPH |
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540426 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 10/2015 | 3338,50 vrátane DPH |
Z201514790_Z | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 10/2015 | 933,79 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540424 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu "U" za 10/2015 | 3,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540423 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za volania a internet za 10/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 9.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540422 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 10/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 9.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540419 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy za 3.štrvrťrok 2015 | 27,88 bez DPH |
5.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | ||
1131540418 | MUDr. Godál Igor Svinná 100, 913 24 Svinná |
36130907 | lekárske nálezy za 07-09/2015 | 41,82 bez DPH |
5.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | ||
1131540417 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy za 10/2015 | 6,97 bez DPH |
5.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | ||
1131540415 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 - 1000bal. | 2679,96 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 4.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540414 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 10/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540413 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 11/2015 - DCA | 2887,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 4.11.20105 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/20015 - TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/2015 - DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540042 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalec | 2227,20 vrátane DPH |
9/2014/OE | 1/2015 | 30.1.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |
1131540390 | Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. A.Sládkoviča 2, 934 01 Levice |
35847972 | Vzdelávací program:"Obrábač kovov" | 13449,03 bez DPH |
Z20157058_Z | 1/2015/OPV | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 10.11.2015 |
1131540052 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9233,82 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 10/2015 | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |
1131540421 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | opravy a kontrola elek. inštalácie v kotolniach | 290,00 bez DPH |
10/2014/OE | 100/2015 | 9.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 |
1131540420 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | montáž elek. prípojok pre napojenie na "Vyvolávací systém" | 70,00 bez DPH |
10/2014/OE | 101/2015 | 9.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 |
1131540432 | PETMART, s.r.o. J. Kollára 700/3, 018 51 Nová Dubnica |
46020403 | výrub drevín | 264,00 vrátane DPH |
102/2015 | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540499 | ASAPRINT s.r.o. Električná 37, 911 01 Trenčín |
30999855 | výroba informačnej tabule | 816,61 vrátane DPH |
103/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540451 | Miroslav Prekop-AUTODOPRAVA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | príprava vozidla TN092CM na STK a EK | 169,02 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 104/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540431 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 2950,68 vrátane DPH |
9/2014/OE | 105/2015 | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 |
1131540442 | Mapros, s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | oprava úniku plynu v kotolni | 180,00 vrátane DPH |
108/2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540074 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | VW Golf TN 508 DI - príprava vozidla na STK a EK, vykonanie STK a EK, oprava bŕzd, prednej nápravy,demontáž a monžáž gúm stabilizátora, uloženie perovania tlmičov, umytie | 278,96 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 11/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540502 | Jozef Vydrnák Centrum 1-35/82/11, 018 41 Dubnica nad Váhom |
34531378 | vianočné pozdravy-30ks | 45,00 bez DPH |
110/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540473 | BOHEL, s.r.o. Mníchova Lehota 391, 913 21 Mníchova Lehota |
36339504 | vymaľovanie zasadacej miestnosti | 357,60 vrátane DPH |
111/2015 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540464 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 2881,20 vrátane DPH |
9/2014/OE | 112/2015 | 8.12.2015 | 09.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540478 | Miroslav Prekop-AUTODOPRAVA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava žhavenia motora na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 283 BS | 53,80 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 113/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540491 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3231 ks | 12261,65 vrátane DPH |
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015 | 114/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 |
1131540468 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 1184,19 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 115/2015 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 |