Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540326 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 09/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 08/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 07/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 06/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 15.6.2015 | |
1131540175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 05/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.5.2015 | 11.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
1131540104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na el. energiu na 02/2015 DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540480 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-TN | 1312,60 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540156 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
35880574 | tonery, fotovalce | 1324,68 vrátane DPH |
9/2014/OE | 21/2015 | 17.4.2015 | 22.04.2015 | 13.5.2015 |
1131540436 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 10/2015 - TN | 1344,63 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540146 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 03/2015 - TN | 1344,21 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540410 | L.U.N.A. 1, s.r.o. Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín |
36311022 | výroba a montáž plastových okien v zasadacej miestnosti | 1378,68 vrátane DPH |
90/2015 | 30.10.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540230 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4, A3 | 1400,38 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 45/2015 | 15.6.2015 | 22.07.2015 | 17.7.2015 |
1131540005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN | 1453,65 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
1131540471 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu za 11/2015-TN | 1489,68 vrátane DPH |
14/2008/8-14/OE | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
00000921 | preddavok na elek. energiu na 12/2015-TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/20015 - TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
1131540327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 09/2015-TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540287 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 08/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.8.2015 | 11.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 07/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 06/2015-TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 15.6.2015 | |
1131540129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 04/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
1131540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na el. energiu na 02/2015 TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. elek. energie na 01/2015 TN | 1530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 26.1.2015 | 29.01.2015 | 17.2.2015 | |
1131540267 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 10.6.-6.7.2015 - TN | 1540,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540331 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | čistiaci a hygienický materiál | 1564,86 vrátane DPH |
Z201519152_Z | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540091 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačné poplatky za hovory mobilných telef., internet za obdobie 22.1.-21.3.2015 | 1578,98 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 3.3.2015 | 09.04.2015 | 10.4.2015 | |
1131540123 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky za obdobie od 6.2.do5.3.2015-TN | 1579,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 27.3.2015 | 30.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540096 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky za 6.1.-5.2.2015 - TN | 1605,86 vrátane DPH |
11/2014/OE | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540075 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľnosti admin. budovy | 1644,60 bez DPH |
28/2004/OE | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540201 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.4.-7.5.2015 - TN | 1648,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 21.5.2015 | 28.05.2015 | 5.6.2015 | |
1131540408 | Roman Kostelník Halalovka 13, 911 01 Trenčín |
30706785 | projektová dokumentácia "Rekonštrukcia plynovej kotolne ÚPSVR Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom" | 1650,00 bez DPH |
87/2015 | 30.10.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 01/2015 - TN | 1650,47 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540301 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 1668,00 vrátane DPH |
9/2014/OE | 60/2015 | 12.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540383 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky za 8.9.2015-6.10.2015-TN | 1671,32 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
1131540312 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.7.-6.8.2015 - TN | 1731,56 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.8.2015 | 24.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540520 | Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 12/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 |