Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540089 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 02/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540088 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | odborné skúšky na výťahoch | 1041,60 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 14/2015 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540087 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 2290,32 vrátane DPH |
9/2014/OE | 13/2015 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540086 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | predd. plynu na 03/2015 - DCA | 3312,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540085 | MUDr. Ďuričková Eva Piaristická 42, 911 01 Trenčín |
31199071 | lekárske nálezy za r. 2014 | 20,91 bez DPH |
dohoda | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540084 | SATUR TRAVEL a.s. Mariánske nám. 27, 010 01 Žilina |
35787201 | letenka Videň-Larnaca-Viedeň 12.-15.3. 2015 - pracovná cesta EURES poradcu | 355,19 vrátane DPH |
169/SE/2013 | 15/2015 | 24.2.2015 | 13.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540083 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrickej prípojky pre výťahy | 70,00 bez DPH |
10/2014/OE | 16/2015 | 24.2.2015 | 27.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS za 01/2015 | -79,30 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.2.2015 | 18.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540081 | DH FLOS, s.r.o., MUDr.Hoššo Dušan Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín |
36348040 | lekárske nálezy za 07-12/2014 | 69,70 bez DPH |
dohoda | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540080 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | oprava kop. stroja Minolta Bizhub 250 (2.posch.) | 465,00 vrátane DPH |
7/2014/OE | 9/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540079 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | oprava kop. stroja Minolta Bizhub 162 (3.posch.) | 212,40 vrátane DPH |
7/2014/OE | 6/2015 | 17.2.015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540078 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | periodická údržba, oprava kop. stroja SHARP-ARM 236 (3.posch.) | 126,88 vrátane DPH |
7/2014/OE | 4/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540077 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | periodická údržba, oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (1.posch.) | 152,46 vrátane DPH |
7/2014/OE | 3/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540076 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | oprava kop. stroja Minolta Bizhub 163 (pracovisko Ilava) | 228,00 vrátane DPH |
7/2014/OE | 8/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540075 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľnosti admin. budovy | 1644,60 bez DPH |
28/2004/OE | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540074 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | VW Golf TN 508 DI - príprava vozidla na STK a EK, vykonanie STK a EK, oprava bŕzd, prednej nápravy,demontáž a monžáž gúm stabilizátora, uloženie perovania tlmičov, umytie | 278,96 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 11/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540073 | MUDr.Gavenda Miroslav, MIDAMED, s.r.o. K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín |
44182961 | lekárske nálezy za r.2014 | 97,58 bez DPH |
dohoda | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540072 | MUDr.Gyoriová Viera, MEDICO PLUS, s.r.o. Pod kaštieľom 645/45, 018 41 Dubnica nad Váhom |
44474687 | lekárske nálezy za r.2014 | 83,64 bez DPH |
dohoda | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540071 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy za 10-12/2014 | 48,79 bez DPH |
dohoda | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540070 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 01/2015-DCA,IL | 2671,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540069 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 20.12.2014-29.1.2015-DCA | 166,80 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 01/2015 - TN | 1650,47 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukyzu U | 3,30 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540065 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | zimná údržba 01/2015-DCA | 444,00 vrátane DPH |
8/2014/OE | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540064 | SWAN, a.s. Borská 6, 941 04 Bratislava |
35680202 | hlasové služby za 01/2015 | 624,17 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540063 | Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2015 DCA | 102,94 vrátane DPH |
10/2011/OHS | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
37916301 | dobropis za hlasové služby a internet za 01/2015 | -68,72 vrátane DPH |
5/2014/OE | 11.2.2015 | 16.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet za 01/2015 | 139,85 vrátane DPH |
5/2014/OE | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540060 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2693,19 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 12/2015 | 11.2.2015 | 20.02.2015 | 5.3.2015 |
1131540059 | RON Software, spol. s r.o. Rudé armády 2001/30a,733 01 Karviná-Hranice |
47678526 | ročná aktualizácia programu "Dochádzka" | 237,00 bez DPH |
10/2006/1-09/OHS | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540058 | MUDr. Augustínová Mária J. Neudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica |
47324368 | lekárske nálezy za 10-12/2014 | 27,88 bez DPH |
6.2.2015 | 11.02.2015 | 5.3.2015 | ||
1131540057 | MUDr. Guller Dušan Horná Súča 251, |
47615222 | lekárske nálezy za 04-12/2014 | 125,46 bez DPH |
6.2.2015 | 11.02.2015 | 5.3.2015 | ||
1131540056 | SURGE s.r.o. Melčice-Lieskové 120, 913 05 Melčice-Lieskové |
36350966 | lekárske nálezy za 11-12/2014 | 20,91 bez DPH |
6.2.2015 | 11.02.2015 | 5.3.2015 | ||
1131540055 | EVIMED TN, s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy za 07-12/2014 | 111,52 bez DPH |
6.2.2015 | 11.02.2015 | 5.3.2015 | ||
1131540054 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 6.2.2015 | 03.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540053 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie plynu za 19.2.-31.12.2014 - DCA | -12710,66 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540052 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9233,82 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 10/2015 | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |
1131540051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na el. energiu na 02/2015 DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na el. energiu na 02/2015 TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540049 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | služby BOZPO za 01/2015 a cestovné | 140,70 vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |