Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540449 | KONIMPEX spol. s r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice |
36174874 | kancelársky nábytok | 4886,48 vrátane DPH |
Z201523365 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 13.1.2016 | |
1131540450 | EDOS -PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vzdelávacie služby-aplikácia zákona o správe majetku štátu a novela zákona o pohľadávkach štátu v praxi - 2 osoby | 118,00 vrátane DPH |
30.11.2015 | 07.12.2015 | 13.1.2016 | ||
1131540451 | Miroslav Prekop-AUTODOPRAVA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | príprava vozidla TN092CM na STK a EK | 169,02 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 104/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540452 | STAVMONT Trenčín spol. s r.o. Jilemnického 37, 911 01 Trenčín |
36293121 | oprava strešnej krytiny a dažďových vpustí | 10524,86 vrátane DPH |
98/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540454 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | odborné poradenské služby v oblasti:"Bilancia kompetencií" | 1103,10 vrátane DPH |
Z201510432_Z | 6/2015/OPV | 3.12.2015 | 08.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540455 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | odborné poradenské služby v oblasti: "Bilancia kompetencií" | 1106,96 vrátane DPH |
Z201510432_Z | 5/2015/OPV | 3.12.2015 | 08.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540456 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 11/2015 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
00000921 | preddavok na elek. energiu na 12/2015-TN | 1524,57 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540458 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 11/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 4.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540459 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 12/2015-DCA | 3403,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 4.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540460 | SBS Shield, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 11/2015 | 3223,68 vrátane DPH |
Z201514790_Z | 4.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540461 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 12/2015-DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540462 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 11/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.12.2015 | 09.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540463 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner | 179,30 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 116/2015 | 8.12.2015 | 09.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540464 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 2881,20 vrátane DPH |
9/2014/OE | 112/2015 | 8.12.2015 | 09.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540465 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu "U" za 11/2015 | 4,95 bez DPH |
8.12.2015 | 09.12.2015 | 14.1.2016 | ||
1131540466 | SPDDDÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" - 1 osoba | 39,00 bez DPH |
8.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | ||
1131540467 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vzdelávacie služby - 5 osôb | 310,00 vrátane DPH |
8.12.2015 | 09.12.2015 | 14.1.2016 | ||
1131540468 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 1184,19 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 115/2015 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540469 | PYROSERVIS a.s. Melčice-LIeskové 117, 913 05 Melčice-Lieskové |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc-DCA | 176,16 vrátane DPH |
131/2014 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540470 | PYROSERVIS a.s. Melčice-LIeskové 117, 913 05 Melčice-Lieskové |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc-TN | 285,60 vrátane DPH |
131/2014 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540471 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu za 11/2015-TN | 1489,68 vrátane DPH |
14/2008/8-14/OE | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540472 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540473 | BOHEL, s.r.o. Mníchova Lehota 391, 913 21 Mníchova Lehota |
36339504 | vymaľovanie zasadacej miestnosti | 357,60 vrátane DPH |
111/2015 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540474 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | publikácie Poradca 2015 - doplatok | 29,40 vrátane DPH |
9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | ||
1131540475 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 30.10.-27.11.2015 | 223,21 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540476 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | stolové kalendáre-171ks, diár denný-11ks, diár týždenný-1ks | 422,79 bez DPH |
Z201533827_Z | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540477 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | viazací stroj - 1ks, elektrický ohrievač vzduchu - 1ks | 99,60 vrátane DPH |
120/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540478 | Miroslav Prekop-AUTODOPRAVA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava žhavenia motora na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 283 BS | 53,80 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 113/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540479 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-DCA | -146,06 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540480 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-TN | 1312,60 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540481 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.11.-9.12.2015 | 2066,21 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540482 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2015 | 2652,65 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540483 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP Telefonia za 11/2015 | 8,34 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540484 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 11/2015 | 756,01 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2015 | 16.122.015 | 14.1.2016 | |
1131540485 | MADOV s.r.o. Peťovka 46, 913 26 Motešice |
36316946 | varné kanvice-4ks, umývadlová batéria-2ks, materiál pre údržbu | 313,08 vrátane DPH |
122/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540486 | Ladislav Šnobel Hrabovka 53, 913 32 Hrabovka |
14127636 | odborné prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia v kotolniach - DCA, TN | 580,00 bez DPH |
130/2014 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540487 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS | 0,30 bez DPH |
15.12.2015 | 11.12.2015 | 15.1.2016 | ||
1131540488 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH - DEKVS | -0,30 bez DPH |
15.12.2015 | 11.12.2015 | 15.1.2016 | ||
1131540489 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | náhradné diely na opravu výpočtovej techniky | 352,51 vrátane DPH |
91/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 |