Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540008 | RELIGIA, s.r.o. Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy 10-12/2014 | 27,88 bez DPH |
13.1.2015 | 21.01.2015 | 17.2.2015 | ||
1131540007 | JN LEKÁR s.r.o. I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy za 7-12/2014 | 76,67 bez DPH |
13.1.2015 | 21.01.2015 | 17.2.2015 | ||
1131540006 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2014 | 1836,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
1131540005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN | 1453,65 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
1131540004 | Slov. plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn za 12/2014 TN | 4975,23 vrátane DPH |
14/2008/4-14/OE | 13.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
1131540003 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hlasové služby za 12/2014 | 538,30 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 7.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
1131540002 | Trenč. vodárne a kanalizácie a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 1.11.-4.12. 2014 TN | 1883,68 vrátane DPH |
11/2014/OE | 7.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 | |
1131540001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hlas.služby, internet 12/2014 | 70,64 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.1.2015 | 21.01.2015 | 16.2.2015 |