Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540431 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 2950,68 vrátane DPH |
9/2014/OE | 105/2015 | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 13.1.2016 |
1131540394 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 209,88 vrátane DPH |
9/2014/OE | 98/2015 | 23.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 |
1131540353 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 2559,12 vrátane DPH |
9/2014/OE | 76/2015 | 25.9.2015 | 30.09.2015 | 23.10.2015 |
1131540321 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 201,60 vrátane DPH |
9/2014/fOE | 61/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540301 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 1668,00 vrátane DPH |
9/2014/OE | 60/2015 | 12.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540268 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 4357,56 vrátane DPH |
9/2014/OE | 52/2015 | 16.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 |
1131540237 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 1877,52 bez DPH |
9/2014/OE | 46/2015 | 19.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 |
1131540195 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 591,96 vrátane DPH |
9/2014/OE | 32/2015 | 15.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 |
1131540157 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 486,00 vrátane DPH |
9/2014/OE | 24/2015 | 17.4.2015 | 22.04.2015 | 13.5.2015 |
1131540156 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
35880574 | tonery, fotovalce | 1324,68 vrátane DPH |
9/2014/OE | 21/2015 | 17.4.2015 | 22.04.2015 | 13.5.2015 |
1131540087 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 2290,32 vrátane DPH |
9/2014/OE | 13/2015 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540042 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalec | 2227,20 vrátane DPH |
9/2014/OE | 1/2015 | 30.1.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 |
1131540294 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | realizácia dopravného značenia na parkovisku | 417,60 vrátane DPH |
57/2015 | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540492 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobropis - elektronické stravovacie poukážky - 25ks | -95,00 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540491 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3231 ks | 12261,65 vrátane DPH |
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015 | 114/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 |
1131540427 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3034 ks | 11514,03 vrátane DPH |
Dohoda o prist.k RD č.64/OF/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3469 ks | 13164,86 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 88/2015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 |
1131540354 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 11ks | 41,75 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 79/2015 | 25.9.2015 | 29.09.2015 | 23.10.2015 |
1131540342 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy - 3 093ks | 11737,94 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 72/2015 | 16.9.2015 | 25.09.2015 | 7.10.2015 |
1131540320 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 3,80 bez DPH |
64/OF/2015 | 69/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 53,14 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 62/2015 | 18.8.2015 | 24.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540299 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12364,11 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 59/2015 | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 68,32 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 58/2015 | 31.7.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 11996,00 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 51/2015 | 21.7.2015 | 31.07.2015 | 10.8.2015 |
1131540167 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | služby BOZP a OPP za 03/2015 | 99,58 vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 27.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540166 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | e-learningové školenie BOZP a OPP | 109,56 vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 27.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540097 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | služby BOZPO za 02/2015 | 99,58 vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540049 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | služby BOZPO za 01/2015 a cestovné | 140,70 vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540476 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | stolové kalendáre-171ks, diár denný-11ks, diár týždenný-1ks | 422,79 bez DPH |
Z201533827_Z | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540247 | ICHTOS s.r.o. Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica |
36345857 | lekárske nálezy za 01-05/2015 | 306,68 bez DPH |
29.6.2015 | 30.06.2015 | 24.7.2015 | ||
1131540170 | ICHTOS, s.r.o. Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica |
36345857 | lekárske nálezy za 07-12/2014, 01-02/2015 | 104,55 bez DPH |
27.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540132 | Ing. Milan Mrmus MaR ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 03/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
1131540260 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 06/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 10.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540208 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 05/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 1.6.2015 | 05.06.2015 | 15.6.2015 | |
1131540176 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 04/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540089 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 02/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540043 | Ing.Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 01/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 2.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540388 | Ján Poláček Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie |
30871271 | revízia detektorov plynu v kotolniach - TN, DCA | 162,00 bez DPH |
129/2014 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 | |
1131540397 | JN LEKAR s.r.o. I. OLbrachta 21/A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy za 04-09/2015 | 55,76 bez DPH |
27.10.2015 | 29.10.2015 | 20.11.2015 | ||
1131540138 | JN LEKÁR s.r.o. I. Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy za 01-03/2015 | 62,73 bez DPH |
8.4.2015 | 13.04.2015 | 13.5.2015 |