Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540081 | DH FLOS, s.r.o., MUDr.Hoššo Dušan Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín |
36348040 | lekárske nálezy za 07-12/2014 | 69,70 bez DPH |
dohoda | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540080 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | oprava kop. stroja Minolta Bizhub 250 (2.posch.) | 465,00 vrátane DPH |
7/2014/OE | 9/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540079 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | oprava kop. stroja Minolta Bizhub 162 (3.posch.) | 212,40 vrátane DPH |
7/2014/OE | 6/2015 | 17.2.015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540078 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | periodická údržba, oprava kop. stroja SHARP-ARM 236 (3.posch.) | 126,88 vrátane DPH |
7/2014/OE | 4/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540077 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | periodická údržba, oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (1.posch.) | 152,46 vrátane DPH |
7/2014/OE | 3/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540076 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | oprava kop. stroja Minolta Bizhub 163 (pracovisko Ilava) | 228,00 vrátane DPH |
7/2014/OE | 8/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540075 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľnosti admin. budovy | 1644,60 bez DPH |
28/2004/OE | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540074 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | VW Golf TN 508 DI - príprava vozidla na STK a EK, vykonanie STK a EK, oprava bŕzd, prednej nápravy,demontáž a monžáž gúm stabilizátora, uloženie perovania tlmičov, umytie | 278,96 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 11/2015 | 17.2.2015 | 20.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540060 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2693,19 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 12/2015 | 11.2.2015 | 20.02.2015 | 5.3.2015 |
1131540085 | MUDr. Ďuričková Eva Piaristická 42, 911 01 Trenčín |
31199071 | lekárske nálezy za r. 2014 | 20,91 bez DPH |
dohoda | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 10.4.2015 | |
1131540083 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrickej prípojky pre výťahy | 70,00 bez DPH |
10/2014/OE | 16/2015 | 24.2.2015 | 27.02.2015 | 10.4.2015 |
1131540090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za službu Správa firemnej komunikácie | 7,97 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 3.3.2015 | 03.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.3.2015 | 05.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540089 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 02/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540088 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | odborné skúšky na výťahoch | 1041,60 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 14/2015 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540087 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 2290,32 vrátane DPH |
9/2014/OE | 13/2015 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540086 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | predd. plynu na 03/2015 - DCA | 3312,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 02/2015 | 5,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540101 | OTIS Výťahy,s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 02/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540100 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 02/2015 | 537,82 vrátane DPH |
9/208/7-13/VS | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540099 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za pev.linky a internet za 02/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540097 | Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
22814311 | služby BOZPO za 02/2015 | 99,58 vrátane DPH |
10/2008/1-08/OHS | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540096 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky za 6.1.-5.2.2015 - TN | 1605,86 vrátane DPH |
11/2014/OE | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
11315400095 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 02/2015 | 2242,42 vrátane DPH |
4/2014/OE | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540094 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | zimná údržba za 02/2015 - Trenčín | 124,44 vrátane DPH |
7/2011/OHS | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540093 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | zimná údržba za 02/2015 - Dubnica nad Váhom | 444,00 vrátane DPH |
8/2014/OE | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540092 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13465,98 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 19/2015 | 5.3.2015 | 12.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540084 | SATUR TRAVEL a.s. Mariánske nám. 27, 010 01 Žilina |
35787201 | letenka Videň-Larnaca-Viedeň 12.-15.3. 2015 - pracovná cesta EURES poradcu | 355,19 vrátane DPH |
169/SE/2013 | 15/2015 | 24.2.2015 | 13.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS za 02/2015 | -72,96 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.3.2015 | 17.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540111 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | dobropis za poplatok za službu Správa firemnej komunikácie | -7,97 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 18.3.2015 | 18.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | 2362,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | ||
1131540108 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 30.1.-26.2.2015 - DCA | 171,71 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540107 | Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie-uznesenie č.49Er/133/2009-13 | 39,83 vrátane DPH |
11.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | ||
1131540106 | Súdny exekútor Mgr.Klaudia Boorová Dzuriková A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie-uznesenie č.62Er/1160/2008-17 | 39,83 vrátane DPH |
11.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | ||
1131540105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2015 - TN, DCA | 1214,44 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 25.3.2015 | 25.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540123 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné, zrážky za obdobie od 6.2.do5.3.2015-TN | 1579,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 27.3.2015 | 30.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540122 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | periodická údržba a oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (prízemie) | 178,26 vrátane DPH |
7/2014/OE | 18/2015 | 27.3.2015 | 30.03.2015 | 10.4.2015 |