Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540169 | MUDr. Godál Igor Svinná 100, 913 24 Svinná |
36130907 | lekárske nálezy za 01-03/2015 | 34,85 bez DPH |
27.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540170 | ICHTOS, s.r.o. Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica |
36345857 | lekárske nálezy za 07-12/2014, 01-02/2015 | 104,55 bez DPH |
27.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540171 | MUDr. Opoldusová Eva Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199968 | lekárske nálezy za 01-03/2015 | 20,91 bez DPH |
27.4.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540172 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 04/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 29.4.2015 | 11.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540173 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | plošinový vozík 1+1 Akcia | 76,80 vrátane DPH |
31/2015 | 30.4.2015 | 30.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540174 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | pravidelné poplatky za hovory mobil. telefónov za 04/2015 | 533,22 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 4.5.2015 | 11.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 05/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.5.2015 | 11.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540176 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 04/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540177 | UPP s.r.o. Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín |
45854513 | čistenie kanalizácie-suterén a prízemie | 168,00 vrátane DPH |
29,30/2015 | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540178 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | výmena pneumatík na vozidlách - 5 ks | 110,92 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 25/2015 | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 |
1131540179 | MUDr. Halasová Eva Hurbanova 83, 920 01 Hlohovec |
36693251 | lekárske nálezy za 04/2015 | 6,97 bez DPH |
5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540180 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy za 01-03/2015 | 41,82 bez DPH |
5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540181 | EVIMED TN, s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy za 01-03/2015 | 34,85 bez DPH |
5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540182 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11542,27 bez DPH |
1/OF/2015 | 34/2015 | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 |
1131540183 | Losonszký Atila Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín |
17656923 | kontrola komínov v DCA | 70,00 bez DPH |
132/2014 | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540184 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 05/2015 - DCA | 694,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540185 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.5.2015 | 29.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540186 | BIO-FIT s.r.o. SNP 36, 914 51 Trenč. Teplice |
36307840 | lekárske nálezy za 04/2015 | 6,97 bez DPH |
7.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | ||
1131540187 | Roman Kostelník Halalovka 13, 911 01 Trenčín |
30706785 | vypracovanie štúdie rekonštrukcie plynovej kotolne v DCA | 50,00 bez DPH |
35/2015 | 7.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné mesačné poplatky za pevnú linku a internet za 04/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540189 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 04/2015 | 2400,24 vrátane DPH |
4/2014/OE | 11.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540190 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2015 | 5,40 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za volania za 04/2015 | 659,93 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.5.2015 | 20.05.2015 | 4.6.2015 | |
1131540192 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Povžská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.3.-29.4.2015 - DCA | 183,97 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.5.2015 | 20.05.2015 | 4.6.2015 | |
1131540193 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | opravy na elektrickej inštalácii na pracovisku v DCA | 75,00 bez DPH |
10/2014/OE | 36/2015 | 15.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 |
1131540194 | MUDr. Solík Peter 018 52 Pruské |
35666200 | lekárske nálezy za 01-03/2015 | 20,91 bez DPH |
15.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 | ||
1131540195 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 591,96 vrátane DPH |
9/2014/OE | 32/2015 | 15.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 |
1131540196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 04/2015 | 2733,75 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 | |
1131540197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. elek. energie za 04/2015- DCA | -236,18 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.5.2015 | 4.6.2015 | ||
1131540198 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. elek. energie za 04/2015 - TN | 1013,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 | |
1131540199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS za 04/2015 | -56,98 bez DPH |
24/2004/OHS | 18.5.2015 | 21.05.2015 | 5.6.2015 | |
1131540200 | MUDr. Trebatická Andrea Bánovská 829, 913 21 Trenč. Turná |
37919938 | lekárske nálezy za 03-04/2015 | 209,10 bez DPH |
18.5.2015 | 21.05.2015 | 5.6.2015 | ||
1131540201 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.4.-7.5.2015 - TN | 1648,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 21.5.2015 | 28.05.2015 | 5.6.2015 | |
1131540202 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | servis kop. stroja Minolta Bizhub 215 | 144,00 vrátane DPH |
7/2014/OE | 39/2015 | 22.5.2015 | 28.05.2015 | 5.6.2015 |
1131540203 | TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, 821 04 Bratislava |
44387598 | servis kop. stroja Minolta Bizhub 162 | 223,20 vrátane DPH |
7/2014/OE | 33/2015 | 22.5.2015 | 28.05.2015 | 5.6.2015 |
1131540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 27.5.2015 | 20.05.2015 | 5.6.2015 | |
1131540205 | GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica |
36033987 | náhradný diel do PC HP D530 SFF | 99,60 vrátane DPH |
37/2015 | 27.5.2015 | 28.05.2015 | 5.6.2015 | |
1131540206 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | prekontrolovanie elektrickej inštalácie | 50,00 bez DPH |
10/2014/OE | 41/2015 | 27.5.2015 | 28.05.2015 | 5.6.2015 |
1131540207 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | popl. za hovory za 05/2015 | 536,84 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 1.6.2015 | 05.06.2015 | 15.6.2015 | |
1131540208 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 05/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 1.6.2015 | 05.06.2015 | 15.6.2015 |