Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540336 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy za 08/2015 | 6,97 bez DPH |
10.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | ||
1131540335 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | Poradenský program "Komunikačný tréning pre uplatnenie sa na trhu práce" v rámci NP Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5 | 498,00 bez DPH |
Z201510431_Z | 2/2015/OPV | 9.9.2015 | 23.09.2015 | 7.10.2015 |
1131540334 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 08/2015 | 616,90 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - DCA | -571,74 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.9.2015 | 7.10.2015 | ||
1131540332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - TN | 709,33 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540331 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | čistiaci a hygienický materiál | 1564,86 vrátane DPH |
Z201519152_Z | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za volania a internet za 08/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540329 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 08/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/RHS | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540328 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 08/2015 | 1738,80 bez DPH |
Z201511962 Z | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 09/2015-TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540326 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 09/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540325 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | predd. na plyn na 09/2015 - DCA | 560,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 4.9.2015 | 11.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540324 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | fotovalec | 385,31 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 67/2015 | 4.9.2015 | 11.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540323 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | oprava elektrických rozvodov | 160,00 bez DPH |
10/2014/OE | 68/2015 | 31.8.2015 | 11.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540322 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4, A3 | 2964,96 vrátane DPH |
20396/11-IV/5 | 31.8.2015 | 11.09.2015 | 6.10.2015 | |
1131540321 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery | 201,60 vrátane DPH |
9/2014/fOE | 61/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540320 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 3,80 bez DPH |
64/OF/2015 | 69/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540319 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 092 CM | 229,96 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 70/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540318 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava zadnej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Otavia TN 799 BR | 262,75 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 64/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540317 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava snímača otáčok na osob. mot. vozidle VW Golf TN 508 DI | 84,46 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 65/2015 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 |
1131540316 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | pravidelné mesačné poplatky za hovory a internet | 514,53 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 6.10.2015 | |
1131540315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
24/2004/OHS | 24.8.2015 | 19.08.2015 | 6.10.2015 | |
1131540314 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu | 169,92 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 63/2015 | 24.8.2015 | 31.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540313 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 07/2015 | -61,08 bez DPH |
24/2004/OHS | 18.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540312 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.7.-6.8.2015 - TN | 1731,56 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.8.2015 | 24.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 53,14 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 62/2015 | 18.8.2015 | 24.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 07/2015 | 3355,30 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540309 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy za 04-06/2015 | 34,85 bez DPH |
13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1131540308 | CO-MEDIKA III, s.r.o. Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany |
44950471 | lekárske nálezy za 01-07/2015 | 48,79 bez DPH |
13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1131540307 | MUDr. Kubičinová Dáša Hanzlíkovská 2, 911 05 Trenčín |
31199275 | lekárske nálezy za 02-05/2015 | 62,73 bez DPH |
13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1131540306 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy za 07/2015 | 6,97 bez DPH |
13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1131540305 | MUDr. Marček Miloš Gagarinova 5, 018 51 Nová Dubnica |
36115274 | lekárske nálezy za 10/2014-04/2015 | 69,70 bez DPH |
13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1131540304 | EVIMED TN, s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy za 04-05/2015 | 41,82 bez DPH |
13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1131540303 | MUDr. Berecová Běla 913 05 Melčice-Lieskové |
31198899 | lekárske nálezy za 06/2015 | 6,97 bez DPH |
13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1131540302 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 30.6.-30.7.2015 - DCA | 174,16 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.8.2015 | 19.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540301 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 1668,00 vrátane DPH |
9/2014/OE | 60/2015 | 12.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540300 | ANTES GM, spol. s r.o. Jilemnického 25, 911 01 Trenčín |
36294781 | oprava elektrického zámku na protipožiarnych dverách | 59,54 vrátane DPH |
55/2015 | 12.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540299 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12364,11 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 59/2015 | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 |
1131540298 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - TN | 682,75 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540297 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - DCA | -469,49 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.8.2015 | 02.09.2015 | 23.9.2015 |