Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540270 | MUDr. Eckmannová Zuzana gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199976 | lekárske nálezy za 06/2015 | 6,97 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
1131540269 | MUDr. Litva Radovan Soblahov 863, 913 38 Soblahov |
45353409 | lekárske nálezy za 01-05/2015 | 76,67 bez DPH |
17.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | ||
1131540267 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 10.6.-6.7.2015 - TN | 1540,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.7.2015 | 22.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540266 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 06/2015 | -81,86 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.7.2015 | 13.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 06/2015 | 2715,95 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540264 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné za 29.5.-29.6.2015 - DCA | 446,89 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540262 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 06/2015 | 688,03 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540260 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 06/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 10.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540259 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. enegie za 06/2015 - TN | 671,48 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.7.2015 | 16.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 06/2015 - DCA | -349,61 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.7.2015 | 24.7.2015 | ||
1131540257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2015 | 6,15 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za hovory a internet za 06/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540255 | SBS SHIELD, spol. s r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba za 06/2015 | 2403,53 vrátane DPH |
4/2014/OE | 8.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540253 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 07/2015 - DCA | 270,00 vrátane DPH |
14/2008/8-14/OE | 3.7.2015 | 13.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 07/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 07/2015 - TN | 1524,58 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540250 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 06/2015 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 3.7.2015 | 09.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540249 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 1.7.2015 | 26.06.2015 | 24.7.2015 | |
1131540248 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory mob. tel. a internet | 551,13 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 1.7.2015 | 08.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540247 | ICHTOS s.r.o. Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica |
36345857 | lekárske nálezy za 01-05/2015 | 306,68 bez DPH |
29.6.2015 | 30.06.2015 | 24.7.2015 | ||
1131540244 | MUDr. Gáboriková Magdaléna SNP 15, 914 51 Trenč. Teplice |
31198694 | lekárske nálezy za 01-05/2015 | 34,85 bez DPH |
24.6.2015 | 26.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540243 | MUDr. Fogašová Iveta Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín |
44685432 | lekárske nálezy za 01-06/2015 | 48,79 bez DPH |
24.6.2015 | 26.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540242 | MUDr. Chalupková Gabriela Zlatovská 29, 911 05 Trenčín |
31199062 | lekárske nálezy za 09/2014-05/2015 | 69,70 bez DPH |
24.6.2015 | 26.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540241 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
22.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540240 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
22.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540239 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
36128619 | trovy exekúcie | 40,27 vrátane DPH |
22.6.2015 | 25.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540236 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 08.5.-9.6.2015 - TN | 1997,53 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540235 | MUDr. Anna Hofierková s.r.o. Štúrova 3, 019 01 Ilava |
47253380 | lekárske nálezy za 03-05/2015 | 20,91 bez DPH |
18.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540234 | MUDr. Berthótyová Viera Súvoz 1 911 01 Trenčín |
31198902 | lekárske nálezy za 03-05/2015 | 13,94 bez DPH |
18.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | ||
1131540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis úrokov z omeškania | -7,32 vrátane DPH |
9/2013/OE | 16.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 05/2015 | -73,04 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.6.2015 | 19.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540229 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 05/2015 | 666,48 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540228 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 30.4.2015-28.5.2015 | 201,14 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 12.6.2015 | 17.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2015 | 2290,45 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.6.2015 | 17.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540224 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za 05/2015 - TN | 2369,63 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.6.2015 | 24.06.2015 | 15.7.2015 | |
1131540223 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. J. Nerudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica |
47324368 | lekárske nálezy za 01-03/2015 | 34,85 bez DPH |
9.6.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | ||
1131540222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 05/2015 - DCA | -193,25 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.6.2015 | 07.07.2015 | 15.7.2015 | |
1131540221 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného poštového poukazu U | 4,50 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1131540220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.6.2015 | 04.06.2015 | 19.6.2015 | |
1131540219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 05/2015 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 15.6.2015 |