Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131540486 | Ladislav Šnobel Hrabovka 53, 913 32 Hrabovka |
14127636 | odborné prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia v kotolniach - DCA, TN | 580,00 bez DPH |
130/2014 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540195 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 591,96 vrátane DPH |
9/2014/OE | 32/2015 | 15.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 |
1131540348 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 594,04 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 77/2015 | 21.9.2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 |
1131540373 | SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | periodická serviská prehliadka horákov v plynovej kotolni v TN, DCA | 608,40 vrátane DPH |
128/2014 | 6.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | |
1131540334 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 08/2015 | 616,90 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540064 | SWAN, a.s. Borská 6, 941 04 Bratislava |
35680202 | hlasové služby za 01/2015 | 624,17 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540144 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | pravidelné mesačné poplatky za hovory za 04/2015 | 651,86 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | |
1131540501 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 913 05 Melčice-Lieskové |
30813905 | oprava, plnenie a tlaková skúška hasiacich prístrojov-DCA, TN | 658,13 bez DPH |
126/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za volania za 04/2015 | 659,93 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.5.2015 | 20.05.2015 | 4.6.2015 | |
1131540292 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | asfaltovanie plôch na parkovisku | 666,00 bez DPH |
56/2015 | 6.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540229 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 05/2015 | 666,48 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 | |
1131540259 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. enegie za 06/2015 - TN | 671,48 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.7.2015 | 16.07.2015 | 24.7.2015 | |
1131540298 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - TN | 682,75 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540262 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 06/2015 | 688,03 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 14.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540184 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | preddavok na plyn na 05/2015 - DCA | 694,00 vrátane DPH |
6/2005/2-12/RHS | 5.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540295 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 07/2015 | 697,96 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.8.2015 | 14.08.2015 | 23.9.2015 | |
1131540332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - TN | 709,33 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.9.2015 | 18.09.2015 | 7.10.2015 | |
1131540349 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | fotovalce | 739,76 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 78/2015 | 21.9.2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 |
1131540377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-TN | 755,30 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
1131540484 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 11/2015 | 756,01 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2015 | 16.122.015 | 14.1.2016 | |
1131540380 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 09/2015 | 814,74 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
1131540499 | ASAPRINT s.r.o. Električná 37, 911 01 Trenčín |
30999855 | výroba informačnej tabule | 816,61 vrátane DPH |
103/2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 15.1.2016 | |
1131540521 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
30794536 | tonery | 870,05 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RDč.333/OI/2015 | 130/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 |
1131540425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovory za 10/2015 | 933,79 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540233 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | oprava osob. mot. vozidla VW Golf TN 508 DI po nehode | 953,76 vrátane DPH |
1/OE/2014 | 38/2015 | 17.6.2015 | 24.06.2015 | 17.7.2015 |
1131540198 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. elek. energie za 04/2015 - TN | 1013,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 18.5.2015 | 21.05.2015 | 4.6.2015 | |
1131540088 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | odborné skúšky na výťahoch | 1041,60 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 14/2015 | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 |
1131540454 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | odborné poradenské služby v oblasti:"Bilancia kompetencií" | 1103,10 vrátane DPH |
Z201510432_Z | 6/2015/OPV | 3.12.2015 | 08.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540455 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | odborné poradenské služby v oblasti: "Bilancia kompetencií" | 1106,96 vrátane DPH |
Z201510432_Z | 5/2015/OPV | 3.12.2015 | 08.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540468 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce | 1184,19 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 115/2015 | 9.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 |
1131540105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2015 - TN, DCA | 1214,44 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.3.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540260 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 06/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 10.7.2015 | 16.07.2015 | 5.8.2015 | |
1131540208 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 05/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 1.6.2015 | 05.06.2015 | 15.6.2015 | |
1131540176 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 04/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1131540132 | Ing. Milan Mrmus MaR ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 03/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 7.4.2015 | 13.04.2015 | 7.5.2015 | |
1131540089 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 02/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 3.3.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | |
1131540043 | Ing.Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 01/2015 | 1295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 2.2.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
1131540461 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 12/2015-DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.12.2015 | 07.12.2015 | 14.1.2016 | |
1131540411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na elek. energiu na 11/2015 - DCA | 1302,81 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.11.2015 | 06.11.2015 | 13.1.2016 | |
1131540370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 10/2015 - DCA | 1302,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 |