Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321540015 | MUDr. KULL s.r.o. Za parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | lekárske výkony | 76,67 vrátane DPH |
Áno | Nie | 21.01.2015 | 19.01.2015 | 9.4.2015 |
1321540304 | MUDr. Gašpar Tibor Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
46950915 | lekárske výkony | 181,22 bez DPH |
áno | nie | 04.11.2015 | 18.11.2015 | 2.12.2015 |
1321540252 | MUDr. Gašpar Tibor Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
46950915 | Lekárske výkony | 269,10 bez DPH |
áno | nie | 23.09.2015 | 06.10.2015 | 4.11.2015 |
1321540077 | MUDr. Gašpar Tibor Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
46950915 | lekárske výkony | 118,49 bez DPH |
Áno | Nie | 11.3.2015 | 19.03.2015 | 14.4.2015 |
1321540313 | Miroslav Semerád FY-ROOP A.H. Škultétyho 308/33, V. Krtíš |
14236273 | výmena radiátora | 243 vrátane DPH |
nie | áno | 01.12.2015 | 07.12.2015 | 31.12.2015 |
1321540281 | Miroslav Semerád FY-ROOP A.H. Škultétyho 308/33, V. Krtíš |
14236273 | Oprava vodovodu | 256 vrátane DPH |
nie | áno | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 |
1321540341 | Mikulášová Jana - ANAJ Hlavná 132, Dolná Strehová |
33251819 | občerstvenie /cater/ | 100 vrátane DPH |
nie | áno | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 31.12.2015 |
1321540287 | Mikulášová Jana - ANAJ Hlavná 132, Dolná Strehová |
00000033 | reprezentačné - občerstvenie | 200 vrátane DPH |
nie | áno | 05.11.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 |
1321540251 | Mestske kultúrne stredisko Nám. A.H. Škultétyho 4, V. Krtíš |
00363235 | prenájom priestorov Akt. siete EURES | 200 vrátane DPH |
nie | áno | 18.09.2015 | 25.09.2015 | 12.10.2015 |
1321540073 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | posyp nádvoria | 54,62 vrátane DPH |
Nie | 129/2014 | 9.3.2015 | 12.03.2015 | 14.4.2015 |
1321540036 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | vyorávanie snehu a posyp dvora | 109,24 bez DPH |
Nie | 129/2014 | 10.2.2015 | 18.02.2015 | 9.4.2015 |
1321540237 | Majster Papier PhDr. Spišáková Gabriela Wolkrova 5, P.O. Box 212, Bratislava |
33768897 | Nákup hygien. materiálu | 382,80 vrátane DPH |
áno | nie | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 12.10.2015 |
1321540315 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 2123,74 vrátane DPH |
áno | nie | 02.12.2015 | 07.12.2015 | 31.12.2015 |
1321540286 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2123,74 vrátane DPH |
áno | nie | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 2.12.2015 |
1321540257 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba elektrickej energie | 2123,74 vrátane DPH |
áno | nie | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 4.11.2015 |
1321540232 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | odber elektr. energie | 2123,74 vrátane DPH |
áno | nie | 02.09.2015 | 09.09.2015 | 12.10.2015 |
1321540208 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 2123,74 vrátane DPH |
áno | nie | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 28.9.2015 |
1321540180 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok na odber elek. energie | 2123,74 vrátane DPH |
áno | nie | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 21.7.2015 |
1321540151 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2123,74 vrátane DPH |
áno | Nie | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 15.7.2015 |
1321540127 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 2123,74 vrátane DPH |
Áno | Nie | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 21.5.2015 |
1321540074 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2123,74 vrátane DPH |
Áno | Nie | 9.3.2015 | 12.03.2015 | 14.4.2015 |
1321540029 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok na odber elektrickej energie | 1535,62 vrátane DPH |
Áno | Nie | 4.2.2015 | 13.02.2015 | 9.4.2015 |
1321540028 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok na odber elektrickej energie | 575,30 vrátane DPH |
Áno | Nie | 4.2.2015 | 13.02.2015 | 9.4.2015 |
1321540027 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok na odber energie | 12,82 vrátane DPH |
Áno | Nie | 4.2.2015 | 13.02.2015 | 9.4.2015 |
1321540003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 2163,59 vrátane DPH |
Áno | Nie | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 9.4.2015 |
1321540155 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lísky a provízia | 61,56 vrátane DPH |
áno | Nie | 04.06.2015 | 08.06.2015 | 15.7.2015 |
1321540152 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky a provízia | 7056,18 vrátane DPH |
áno | Nie | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 15.7.2015 |
1321540128 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky a provízia | 7356,27 vrátane DPH |
áno | Nie | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 21.5.2015 |
1321540094 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 8048,82 vrátane DPH |
Áno | Nie | 07.04.2015 | 10.04.2015 | 14.4.2015 |
1321540058 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 6709,90 vrátane DPH |
Áno | Nie | 4.3.2015 | 09.03.2015 | 14.4.2015 |
1321540020 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8079,59 vrátane DPH |
Áno | Nie | 30.1.2015 | 06.02.2015 | 9.4.2015 |
1321540303 | Laser Servis s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 265,20 vrátane DPH |
áno | áno | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 2.12.2015 |
1321540269 | Laser Servis s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | ronovácia tonerov | 2429,28 vrátane DPH |
áno | nie | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 9.11.2015 |
1321540197 | Laser Servis s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 172,80 vrátane DPH |
áno | áno | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 23.7.2015 |
1321540085 | Laser Servis s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 1113 vrátane DPH |
Áno | Nie | 31.3.2015 | 01.04.2015 | 14.4.2015 |
1321540076 | Laser Servis s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | repasácia tonerov | 277,20 vrátane DPH |
Áno | 10/2015 | 11.3.2015 | 19.03.2015 | 14.4.2015 |
1321540017 | Laser Servis s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | repasované tonery | 341,64 vrátane DPH |
Áno | 2/2015 | 27.1.2015 | 05.02.2015 | 9.4.2015 |
1321540082 | Ladislav Kováč KOVÁČ Leninova 22, Bušince |
30442613 | Revízia elektrických spotrebičov | 1878,72 vrátane DPH |
Nie | 135/2014 | 23.3.2015 | 25.03.2015 | 14.4.2015 |
1321540053 | Ladislav Balga - BS PO Lučenecká 400/61, V. Krtíš |
44358202 | stavebná dokumentácia - pož. ochrana | 75 bez DPH |
Nie | 8/2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 14.4.2015 |
1321540337 | KOV LER s.r.o. Kováč Ladislav Leninova 22, Bušince |
47970090 | montáž zásuv. obvodov | 489,96 vrátane DPH |
nie | áno | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 31.12.2015 |