Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401540436 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | 172,8 vrátane DPH |
114/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540330 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | 1956 vrátane DPH |
68/2015 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 18.11.2015 | |
1401540197 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | 261,6 vrátane DPH |
34/2015 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | 10.7.2015 | |
1401540418 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení | 724,5599999999999 vrátane DPH |
100/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 30.12.2015 | |
1401540261 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení | 1308 vrátane DPH |
56/2015 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 22.9.2015 | |
1401540198 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení | 946,03 vrátane DPH |
35/2015 | 26.06.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
1401540276 | Jozef HURNÝ - kontrola a oprava hasiacej techniky Soľ 369, 094 35 Soľ |
17294797 | Oprava a údržba protipožiarných zariadení v budovách UPSVaR: ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T a Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou | 179,74 vrátane DPH |
62/2015 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 15.10.2015 | |
1401540248 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava a údržba kopírovacieho stroja: SHARP ARM 236 | 187,51 vrátane DPH |
53/2015 | 11.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
1401540262 | Marius Pedersen, a.s Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka 093 03 Vranov nad Topľou, Herlianska 1084 |
34115901 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, odber a ekologická likvidácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov a neónových trubíc | 277,82 vrátane DPH |
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014 | 55/2015 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 22.9.2015 |
1401540014 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Odsun do histórie - SAL | 84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2027015 z 9.11.2007 | 2/2015 | 27.01.2015 | 29.01.2015 | 23.2.2015 |
1401540013 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Odsun do histórie - FIN a FAK | * 42,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2027015 z 9.11.2007 | 1/2015 | 27.01.2015 | 29.01.2015 | 23.2.2015 |
1401540386 | Milan Boroš - ABM TECHNIK Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov n.T. |
35343320 | Odborná prehliadka, odborná skúška a revízia plynových zariadení v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 99 vrátane DPH |
96/2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 21.12.2015 | |
1401540286 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4, A3 | 1721,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011, Zmluva o uložení veci č. 339/OVS/2015 zo dňa 12.8.2015 | 242/2015 | 14.09.2015 | 24.09.2015 | 19.10.2015 |
1401540348 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 2009,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011, Zmluva o uložení veci č. 339/OVS/2015 zo dňa 12.8.2015 | 242/2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 |
1401540323 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | * 3081,96 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011, Zmluva o uložení veci č. 339/OVS/2015 zo dňa 12.8.2015 | 242/2015 | 16.10.2015 | 22.10.2015 | 18.11.2015 |
1401540194 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 1286,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 33/2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 |
1401540148 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | * 1286,38 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 18.05.2015 | 26.05.2015 | 17.6.2015 | |
1401540424 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné |
10804692 | Nákup vysávača | 74,98999999999999 vrátane DPH |
110/2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540220 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 | Nákup ventilátorov | 250,5 vrátane DPH |
27.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | ||
1401540416 | Amido - Exquisit s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Nákup uterákov | 425,7 vrátane DPH |
105/2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540431 | ALDA VV, s.r.o. Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov nad Topľou |
44779275 | Nákup stoličky kancelárskej, kresla kancelárskeho | 103,9 vrátane DPH |
109/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540109 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup originál tonerov do kopírovacích strojov | 472,7 vrátane DPH |
16/2015 | 14.04.2015 | 22.04.2015 | 18.5.2015 | |
1401540207 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Nákup odpadovej nádoby pre frankovací stroj | 53,52 vrátane DPH |
41/2015 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 | |
1401540349 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
35697300 | Nákup letenky | 572 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy č.spisu VOB/8/2014-M_OVO, č.záznamu:20431/2014 zo dňa 9.9.2014, Dohoda o pristúpení k RD - č.záznamu 44806/2014 | 69/2015 | 02.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 |
1401540167 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice |
36606286 | Nákup letenky | * 436,95 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č. 169/SE/2013 zo dňa 31.7.2013 | 26/2015 | 11.06.2015 | 15.06.2015 | 6.7.2015 |
1401540086 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 |
35787201 | Nákup letenky | * 645,81 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 169/SE/2013 zo dňa 31.7.2013 | 12/2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | 21.4.2015 |
1401540019 | AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice |
36606286 | Nákup leteniek | * 422,42 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č. 169/SE/2013 zo dňa 31.7.2013 | 5/2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | 6.3.2015 |
1401540382 | Ing. Maščuk Cyril Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 | Nákup koberca | 140,7 vrátane DPH |
95/2015 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 21.12.2015 | |
1401540081 | Ing. Maščuk Cyril Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 | Nákup koberca | * 82,91 [$€-1] vrátane DPH |
11/2015 | 23.03.2015 | 26.03.2015 | 21.4.2015 | |
1401540435 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kanceláskych potrieb | 2940,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 104/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1401540173 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kanceláskych potrieb | 1418,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 30/2015 | 17.06.2015 | 23.06.2015 | 9.7.2015 |
1401540412 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Nákup kalendárov | 370 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
1401540123 | Liška Michal Elektroservis Sídlisko II, ul.1.Mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou |
14326493 | Nákup chladničiek | * 400,00 [$€-1] vrátane DPH |
21/2015 | 27.04.2015 | 30.04.2015 | 22.5.2015 | |
1401540271 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov | 445,48 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 12.10.2015 | |
1401520016 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné 8/2015 | 11374,54 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015. | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 26.8.2015 | |
1401520014 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné 7/2015 | 11374,54 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015. | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 28.7.2015 | |
1401520011 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné 6/2015 | 11374,54 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015. | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 6.7.2015 | |
1401520009 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné 5/2015 | * 11374,54 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015. | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 29.5.2015 | |
1401540128 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné 4/2015 - doúčtovanie | 19,63 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 12.2.2015, Dodatok k zmluve č. 8 zo dňa 22.4.2015. | 04.05.2015 | 07.05.2015 | 29.5.2015 | |
1401520007 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné 4/2015 | 11276,38 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 12.2.2015 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 4.5.2015 |