Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401540231 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál náplne do kopírovacieho stroja | 413,62 vrátane DPH |
50/2015 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | 8.9.2015 | |
1401540221 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál náplne do kopírovacieho stroja | 413,62 vrátane DPH |
46/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 25.8.2015 | |
1401540214 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacieho stroja | 408,84 vrátane DPH |
45/2015 | 20.07.2015 | 23.07.2015 | 14.8.2015 | |
1401540170 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T - Vyúčtovanie 01.01.2015 - 30.04.2015 - NEDOPLATOK | 400,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 9.7.2015 | |
1401540092 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 392 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 4.5.2015 | |
1401540092 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 392 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 29.4.2015 | |
1401540009 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 392 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
1401540016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 383,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 6.3.2015 | |
1401540055 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 373,28 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014 | 9/2015 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 30.3.2015 |
1401540256 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné |
36481611 | Upratovanie - júl 2015 | 371,38 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015 | 18.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
1401540412 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Nákup kalendárov | 370 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 30.12.2015 | |
1401540396 | Graf & Copy - Michal Tkáč Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
40552586 | Tlač tlačív | 364,86 vrátane DPH |
101/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 30.12.2015 | |
1401540295 | Daniela Girmalová Čemernianska 131, 093 03 Vranov nad Topľou |
34899618 | Výroba podušiek, pečiatok a polymérov | 357,1 vrátane DPH |
67/2015 | 01.10.2015 | 06.10.2015 | 4.11.2015 | |
1401540358 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné |
36481611 | Upratovanie - október 2015 | 355,25 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015 | 10.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1401540035 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál náplne do kopírovacieho stroja | 354,53 vrátane DPH |
8/2015 | 23.02.2015 | 26.02.2015 | 16.3.2015 | |
1401540230 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 344,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014 | 49/2015 | 03.08.2015 | 12.08.2015 | 8.9.2015 |
1401540439 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné |
36481611 | Upratovanie - december 2015 | 339,08 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540272 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné |
36481611 | Upratovanie - august 2015 | 339,08 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 7.10.2015 | |
1401540235 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Oprava klimatizačného zariadenia na osobnom motorovom vozidle Š. Octávia VT 246BB | 339,79 vrátane DPH |
52/2015 | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 8.9.2015 | |
1401540415 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Za aktualizácie programu ASPI za rok 2015 - druhý polrok | 330 vrátane DPH |
Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 4.11.2015 | |
1401540266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 1.10.2015 | |
1401540227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 26.8.2015 | |
1401540201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 31.7.2015 | |
1401540161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 6.7.2015 | |
1401540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 30.6.2015 | |
1401540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2015 | 328,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 5.6.2015 | |
1401540394 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné |
36481611 | Upratovanie - november 2015 | 322,94 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 30.12.2015 | |
1401540313 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné |
36481611 | Upratovanie - september 2015 | 322,94 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 6.11.2015 | |
1401540389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2015 | 321,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | 28.12.2015 | |
1401540345 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2015 | 321,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 3.12.2015 | |
1401540172 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Montáž štrukturovanej kabeláže | 299,52 vrátane DPH |
29/2015 | 17.06.2015 | 22.06.2015 | 9.7.2015 | |
1401540195 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál náplne do kopírovacieho stroja | 295,44 vrátane DPH |
36/2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
1401540064 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - február 2015 | 285,43 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 3/2014 zo dňa 19.12.2014 | 09.03.2015 | 17.03.2015 | 10.4.2015 | |
1401540034 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - január 2015 | 285,43 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 3/2014 zo dňa 19.12.2014 | 23.02.2015 | 26.02.2015 | 16.3.2015 | |
1401540262 | Marius Pedersen, a.s Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka 093 03 Vranov nad Topľou, Herlianska 1084 |
34115901 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, odber a ekologická likvidácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov a neónových trubíc | 277,82 vrátane DPH |
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014 | 55/2015 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 22.9.2015 |
1401540340 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Oprava kancelárskeho nábytku | 276,5 vrátane DPH |
80/2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 27.11.2015 | |
1401540437 | ŠOLTÉS JÁN Komenského 613, 093 02 Vranov nad Topľou |
34329731 | Dodávka a montáž elektroinštalácie - pracovisko ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 275 vrátane DPH |
116/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540385 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacích strojov | 273 vrátane DPH |
93/2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 21.12.2015 | |
1401540423 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 |