Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401540382 | Ing. Maščuk Cyril Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 | Nákup koberca | 140,7 vrátane DPH |
95/2015 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 21.12.2015 | |
1401540327 | Neštátne zdr.zariadenie-ambulancia všeob.zdravotn.-MUDr.KA Eva Čupilová Kalinčiakova 2729/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
35506822 | Zdravotné výkony | 139,4 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 19.10.2015 | 04.11.2015 | 3.12.2015 | |
1401540074 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 139,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 18.03.2015 | 24.03.2015 | 10.4.2015 | |
1401540066 | Neštátne zdr.zariadenie-ambulancia všeob.zdravotn.-MUDr. Eva Čupilová Kalinčiakova 2729/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
35506822 | Zdravotné výkony | 139,4 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 11.03.2015 | 20.03.2015 | 10.4.2015 | |
1401540332 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 137,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.10.2015 | 28.10.2015 | 27.11.2015 | |
1401540281 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 136,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.09.2015 | 21.09.2015 | 19.10.2015 | |
1401540419 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 134,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540257 | MUDr. Jolana ZEHEROVÁ Sedliská 166, 094 09 Sedliská |
35506831 | Zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 19.08.2015 | 25.08.2015 | 22.9.2015 | |
1401540364 | Juraj Palík Palárikova 656, 093 03 Vranov nad Topľou |
14322234 | Výroba kľúčov | 125 vrátane DPH |
89/2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1401540232 | PALEER Dlhá 446, 093 01 Vranov nad Topľou |
46082620 | Zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 22.9.2015 | |
1401540275 | Daniela Girmalová Čemernianska 131, 093 03 Vranov nad Topľou |
34899618 | Výroba podušky, pečiatok a polyméra | 124,1 vrátane DPH |
63/2015 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 15.10.2015 | |
1401540112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 3/2015 - DOBROPIS | 117,76 vrátane DPH |
16.04.2015 | 18.5.2015 | |||
1401540062 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | 116 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 30.3.2015 | |
1401540008 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | 116 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
1401540223 | Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou |
35513136 | Trovy exekúcie | 115,27 vrátane DPH |
28.07.2015 | 31.07.2015 | 25.8.2015 | ||
1401540129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 01.01.2015 - 28.02.2015 - vyúčtovanie - PREPLATOK | 115,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 06.05.2015 | 29.5.2015 | ||
1401540234 | ZDRAVOCENTRUM_ADAM s.r.o. Bystré 308, 094 34 Bystré |
36500682 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 22.9.2015 | |
1401540158 | Mesto Vranov nad Topľou Ul. Dr. C. Daxnera 87 |
00332933 | Nájom nebytových priestorov na ul. Dr.C. Daxnera 87 vo Vranove nad Topľou - Dodávka vody, stočné a zrážková voda za rok 2014 - NEDOPLATOK | 110,24 vrátane DPH |
Dodatok č.4 k Zmluve č. 2/NP/2004 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 6.7.2015 | |
1401540338 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Preventívna prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady | 108 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre značky Pitney Bowes zo dňa 9.11.2012 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | 27.11.2015 | |
1401540150 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 108,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.05.2015 | 27.05.2015 | 17.6.2015 | |
1401540388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 12/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | 28.12.2015 | |
1401540362 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 10/2015 - DOBROPIS | 105,04 vrátane DPH |
13.11.2015 | 9.12.2015 | |||
1401540346 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 11/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 3.12.2015 | |
1401540297 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 10/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 4.11.2015 | |
1401540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 09/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 1.10.2015 | |
1401540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 08/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 26.8.2015 | |
1401540200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 07/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 31.7.2015 | |
1401540160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 06/2015 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 6.7.2015 | |
1401540431 | ALDA VV, s.r.o. Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov nad Topľou |
44779275 | Nákup stoličky kancelárskej, kresla kancelárskeho | 103,9 vrátane DPH |
109/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1401540321 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 9/2015 - DOBROPIS | 102,22 vrátane DPH |
14.10.2015 | 12.11.2015 | |||
1401540417 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 11/2015 - DOBROPIS | 100,06 vrátane DPH |
14.12.2015 | 30.12.2015 | |||
1401540386 | Milan Boroš - ABM TECHNIK Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov n.T. |
35343320 | Odborná prehliadka, odborná skúška a revízia plynových zariadení v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 99 vrátane DPH |
96/2015 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 21.12.2015 | |
1401540360 | Peter TIRPÁK - GAMA - tronik Janka KRÁĽA 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
35342358 | Revízia EZS, UPSVaR Hanušovce n/T - vysunuté pracovisko UPSVaR Vranov nad Topľou | 99,59999999999999 vrátane DPH |
90/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1401540311 | Milan Madura - AUTOŠKOLA Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou |
33264660 | Povinné poučovanie vodičov | 99,84 vrátane DPH |
66/2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | 6.11.2015 | |
1401540028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 1/2015 - DOBROPIS | 99,3 vrátane DPH |
18.02.2015 | 16.3.2015 | |||
1401540156 | Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou |
35513136 | Trovy exekúcie | 98,02 vrátane DPH |
č.k. EX 8501/00 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 30.6.2015 | |
1401540383 | Jozef GAZDÍK Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 | Revízia, kontrola a čistenie komínového telesa - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 96 vrátane DPH |
94/2015 | 24.11.2015 | 26.11.2015 | 21.12.2015 | |
1401540324 | AHC PRESSBURG s.r.o. Dvojkrižna 49, 821 06 Bratislava |
35754265 | Zimné pneumatiky - Škoda Octávia VT 246BB | 95,31999999999999 vrátane DPH |
19.10.2015 | 19.10.2015 | 16.11.2015 | ||
1401540264 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Oprava motorového vozidla Š. Octávia - VT 246 BB -oprava predných stieračov | 95,45999999999999 vrátane DPH |
57/2015 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 1.10.2015 | |
1401540169 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 5/2015 - DOBROPIS | 92,26000000000001 vrátane DPH |
12.06.2015 | 9.7.2015 |