Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401540252   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  * 1921,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    18.08.2015  19.08.2015  8.9.2015 
1401540253   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  * 967,44 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    18.08.2015  19.08.2015  8.9.2015 
1401540254   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    18.08.2015  19.08.2015  8.9.2015 
1401540255   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    18.08.2015  19.08.2015  8.9.2015 
1401540256   KA-LUX s.r.o.
Brestovská 13/118, 066 01 Humenné
36481611  Upratovanie - júl 2015  371,38 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015    18.08.2015  19.08.2015  16.9.2015 
1401540257   MUDr. Jolana ZEHEROVÁ
Sedliská 166, 094 09 Sedliská
35506831  Zdravotné výkony  132,43 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    19.08.2015  25.08.2015  22.9.2015 
1401540258   MEDTIM s.r.o.
Šidlovská 8, 080 01 Prešov
36499803  Zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    19.08.2015  25.08.2015  22.9.2015 
1401540259   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  821,1900000000001 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    21.08.2015  25.08.2015  22.9.2015 
1401540260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - dobitie  12246,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  51/2015  21.08.2015  25.08.2015  22.9.2015 
1401540261   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
31722709  Oprava a údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení  1308 
vrátane DPH
  56/2015  27.08.2015  31.08.2015  22.9.2015 
1401540262   Marius Pedersen, a.s
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka 093 03 Vranov nad Topľou, Herlianska 1084
34115901  Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, odber a ekologická likvidácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov a neónových trubíc  277,82 
vrátane DPH
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014  55/2015  27.08.2015  31.08.2015  22.9.2015 
1401540263   Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  46,07 
vrátane DPH
č.k. EX 2714/10    02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540264   Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o.
prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou
36455385  Oprava motorového vozidla Š. Octávia - VT 246 BB -oprava predných stieračov  95,45999999999999 
vrátane DPH
  57/2015  02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 09/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540267   Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o.
prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou
36455385  Oprava motorového vozidla VT 599AK - Škoda Fábia, oprava spínača brzdových svetiel  30,66 
vrátane DPH
  58/2015  02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540268   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - dobitie  68,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  54/2015  03.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540269   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  236,3 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  60/2015  04.09.2015  11.09.2015  7.10.2015 
1401540270   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení  481,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  59/2015  04.09.2015  29.09.2015  28.10.2015 
1401540271   Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.
33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  445,48 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015    07.09.2015  14.09.2015  12.10.2015 
1401540272   KA-LUX s.r.o.
Brestovská 13/118, 066 01 Humenné
36481611  Upratovanie - august 2015  339,08 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015    07.09.2015  11.09.2015  7.10.2015 
1401540273   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 8/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.09.2015  11.09.2015  7.10.2015 
1401540274   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    09.09.2015  14.09.2015  12.10.2015 
1401540275   Daniela Girmalová
Čemernianska 131, 093 03 Vranov nad Topľou
34899618  Výroba podušky, pečiatok a polyméra  124,1 
vrátane DPH
  63/2015  10.09.2015  17.09.2015  15.10.2015 
1401540276   Jozef HURNÝ - kontrola a oprava hasiacej techniky
Soľ 369, 094 35 Soľ
17294797  Oprava a údržba protipožiarných zariadení v budovách UPSVaR: ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T a Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou  179,74 
vrátane DPH
  62/2015  10.09.2015  17.09.2015  15.10.2015 
1401540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - dobitie  11851,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  61/2015  11.09.2015  18.09.2015  15.10.2015 
1401540278   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 8/2015 - DOBROPIS  89,81999999999999 
vrátane DPH
    11.09.2015    12.10.2015 
1401540279   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový peňažný poukaz na účet - 8/2015  1,8 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    14.09.2015  18.09.2015  15.10.2015 
1401540280   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného - 8/2015  739,65 
vrátane DPH
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. 2. Povolenie č. 4/2004-pošta Vranov n. T.    14.09.2015  18.09.2015  15.10.2015 
1401540281   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  136,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    14.09.2015  21.09.2015  19.10.2015 
1401540282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  1921 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    14.09.2015  21.09.2015  19.10.2015 
1401540283   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  967,4400000000001 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    14.09.2015  21.09.2015  19.10.2015 
1401540284   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    14.09.2015  21.09.2015  19.10.2015 
1401540285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    14.09.2015  21.09.2015  19.10.2015 
1401540286   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4, A3  1721,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011, Zmluva o uložení veci č. 339/OVS/2015 zo dňa 12.8.2015  242/2015  14.09.2015  24.09.2015  19.10.2015 
1401540287   MUCOMED s.r.o.
Rooseveltova 3, 040 01 Košice
47850230  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    17.09.2015  29.09.2015  28.10.2015 
1401540288   MUDr. Šimko - AKU, s.r.o.
Puškinova 795/14, 093 03 Vranov nad Topľou
36482412  Zdravotné výkony  230,01 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    17.09.2015  29.09.2015  28.10.2015 
1401540289   Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o.
A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice
35847972  Za realizáciu vzdelávacieho programu  15324,69 
vrátane DPH
Z20157056-Z  15/40/046/2  17.09.2015  30.09.2015  28.10.2015 
1401540290   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení  1411,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  65/2015  24.09.2015  30.09.2015  28.10.2015 
1401540291   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení  1271,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015  64/2015  24.09.2015  30.09.2015  28.10.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť