Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/2015 - Krupina | 646,10 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 24.3.2015 | |
1331540035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 1/2015 - Detva | 507,11 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 22.01.2015 | 27.01.2015 | 24.3.2015 | |
1331540364 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. 07-09.2015 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 18.1.2016 | |
1331540235 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. od 14.05.2015 | 19,4 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 29.7.2015 | |
1331540340 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 08/2015 | 779,05 vrátane DPH |
7/2006 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 18.1.2016 | |
1331540449 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 12/2015 | 14735,99 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 18.1.2016 | |
1331540405 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 11/2015 | 13942,83 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 18.1.2016 | |
1331540386 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | doobjednanie stravných lístkov 10/2015 | 45,54 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 59/2015 | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 18.1.2016 |
1331540366 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 10/2015 | 15756,84 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 56/2015 | 07.10.2015 | 28.10.2015 | 18.1.2016 |
1331540338 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 09/2015 | 14197,1 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 18.1.2016 | |
1331540315 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 08/2015 - doobjednanie | 102,47 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 46/2015 | 31.08.2015 | 09.09.2015 | 18.1.2016 |
1331540285 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 08/2015 | 14766,35 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 40/2015 | 11.08.2015 | 14.08.2015 | 18.1.2016 |
1331540263 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 07/2015 | 16200,86 vrátane DPH |
VOB/34/2015_OVO | 36a/2015 | 21.07.2015 | 29.07.2015 | 18.1.2016 |
1331540418 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 3325,4 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 63/2015 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | 18.1.2016 |
1331540415 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2789,9 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 63/2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | 18.1.2016 |
1331540339 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava |
33768897 | hygienické, dezinf. potreby na rok 2016 | 1054,99 vrátane DPH |
Z201519152_Z | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 18.1.2016 | |
1331540438 | AMG Security, s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | Strážna služba za 11/2015 | 2146,66 vrátane DPH |
Z201522197_Z | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 18.1.2016 | |
1331540401 | AMG Security, s.r.o. Nám. SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | Strážna služba za 10/2015 | 2146,66 vrátane DPH |
Z201522197_Z | 06.11.2015 | 12.11.2015 | 18.1.2016 | |
1331540453 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, B. Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre na rok 2016 | 520,29 vrátane DPH |
Z201533827_Z | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 18.1.2016 |